你好 需要繳納印花稅
老師,我們建筑工程上的安裝部分承包給別人了,然后現(xiàn)在別人給我們開了發(fā)票,明細是,大類,建筑服務,名字,勞務費,還有一家開了,建筑服務,安裝費,還有一家開了,建筑服務,安裝工程,我拿到了都可以入這個項目的人工吧。
我公司為建筑工程有限公司,現(xiàn)承包一項目勞務清包,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要開票,是開“建筑服務” 工程服務 1% 的稅率嗎?異地預繳也是按1%征收率預繳全部增值稅嗎?
以自然人的名義承包建筑工程里的一部分土建勞務工作,合同金額大概在900萬到1000萬左右,稅務局代開發(fā)票需要繳納多少的稅呢?開票項目是勞務報酬還是建筑服務?
老師,工程項目把人工干活部分承包給別人,開進來建筑服務 勞務費發(fā)票,這種需要繳納印花稅嗎
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
老師,依據(jù)是什么?勞務費合同不是不需要繳納印花稅嗎?
按照建筑合同報印花稅