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老師收到上月開票收入怎么做分錄

2025-10-23 16:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 16:22

借:銀行存款 貸:應收賬款

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借:銀行存款 貸:應收賬款
2025-10-23
同學,你好借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021-03-28
先沖紅上月的未開票分錄。然后這個月按照發(fā)票做賬,計入應收賬款
2021-07-13
你好,先做一個負數的收入分錄,再做一個正數的收入分錄。
2023-08-02
同學,你好 之前的無票收入紅沖,再按照正常發(fā)票,重新做
2023-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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