你好 ; 可以的。 可以要求對方 重新開票的??
老師,之前和別的公司簽好合同,現(xiàn)在對方公司名稱換了,我給他們開票,是開以前公司名稱還是新的公司名稱
老師,我公司采購的時候,公司名稱和稅號報錯了,對方給開的是普票,現(xiàn)在能要求對方把已開的發(fā)票作廢,重新?lián)Q公司名稱和稅號開具發(fā)票嗎?
您好老師,我公司給對方已開具運輸發(fā)票,備注欄一般備注貨物名稱,車種車號,起止地,現(xiàn)在對方非要讓我公司把項目名稱要備注上,要把開具的幾十份專票紅沖再開具,這種不合理吧。我公司已按稅局要求開具運輸發(fā)票,而且作廢不是一兩份而是幾十份,具體文號有沒有
你好,有一張發(fā)票開錯了,稅號正確,公司名稱不對,對方認證了,開紅字發(fā)票申請單是按錯誤的開具還是按正確公司名稱和稅號開
對方單位開具專票給我司,我司已抵扣,后發(fā)現(xiàn)公司名稱錯誤。我司是不是開紅字信息表,選已抵扣,給對方,并把手里發(fā)票原件也給對方。等對方重新開具后,換來新發(fā)票,我要怎么操作,要認證嗎
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定