是增值稅加計(jì)抵減的嗎?
修改往期的增值稅納稅申報(bào)表,修改的部分是專項(xiàng)附加扣除增加了124.1,然后這個(gè)在附表四里面要修改,還需要在哪里修改相應(yīng)的金額呀
我們申請高新技術(shù)企業(yè),增值稅享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,現(xiàn)在需要更正申報(bào),請問在哪里更正申報(bào)呢?是19年最后一個(gè)季度的申報(bào)表上面修改嗎?
老師你好 稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在國稅要我改加計(jì)扣除申請表在哪里改啊
老師:我已經(jīng)抵扣申報(bào)了的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票要退回,我要怎么做呀?先更改以前月份申報(bào)表嗎?要從哪里進(jìn)去改?改后又要怎么做?財(cái)務(wù)賬套里又怎么改
老師:個(gè)稅已申報(bào)了,稅款也已交,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個(gè)員工的附加填少了,你說要不要修改重新申報(bào),在個(gè)稅申報(bào)端如何只修改這一個(gè)員工的附加扣除項(xiàng)?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價(jià)值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
是的 我沒找到
我要辦稅”---“綜合信息報(bào)告”---“資格信息報(bào)告”---“適用加計(jì)抵減政策聲明”模
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。