附表四你怎么填寫的
修改往期的增值稅納稅申報表,修改的部分是專項附加扣除增加了124.1,然后這個在附表四里面要修改,還需要在哪里修改相應(yīng)的金額呀
請問2021年匯算清繳結(jié)束后,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報了收入,賬面也多計提主營業(yè)務(wù)收入。實際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說修改哪些申報表?2021年上傳的財務(wù)報表,只需要修改2021年度,還是說第四季度也需要修改?
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進(jìn)項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
因為業(yè)務(wù)問題,修改了22年的納稅申報表,并發(fā)生22年繳納的部分增值稅及附加的退稅。 我要修改22年的財報嗎? 然后這部分退稅如何記賬?
從別人手里接的賬,去年增值稅和附加稅計提多了,是在匯算清繳的時候把報表修改成正確的數(shù)據(jù),去年四季度報表不改,還是只修改四季度報表,還是都要更改呢?會有風(fēng)險嗎?
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達(dá),之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負(fù)債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
主表19欄跟著變化 后面的交稅金額也變化
2月份的修改了,加了124.1的金額,然后3456月份都不用繳納增值稅,7月份開始要繳稅了
你看下他提示的是不是年累計的數(shù)據(jù)
不是年累計的數(shù)據(jù),就是7月份的數(shù)據(jù)
你這個是在電子稅務(wù)局?你去稅務(wù)局修改的
電子稅務(wù)局修改的
關(guān)了這個提示,強(qiáng)制申報,試一下。
沒有強(qiáng)制申報,只有申報這個選項
你斷確定之后 就是忽略 強(qiáng)制報上去
不行,上海這邊的電子稅務(wù)局沒有這個選項,有沒有其他的方法解決呀
沒有,你看下他給你的提示,上一次10 你這個月修改只能大于10 這個提示就不對,這個月他不是有進(jìn)項可以抵扣,應(yīng)該是小于十可以小于十 就是因為它大于十了才去修改的。