你好,不用的,下個(gè)月補(bǔ)上即可的
老師:個(gè)稅已申報(bào)了,稅款也已交,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個(gè)員工的附加填少了,你說(shuō)要不要修改重新申報(bào),在個(gè)稅申報(bào)端如何只修改這一個(gè)員工的附加扣除項(xiàng)?
三月新進(jìn)的員工,個(gè)稅申報(bào)里面,我試著填報(bào)個(gè)稅,他在其他城市做過(guò)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,這邊不能抵扣,需要交個(gè)稅,我現(xiàn)在能現(xiàn)加他的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
老師 員工在上一家公司任職已采集申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到本公司,這個(gè)附加扣除需要重新采集嗎?
老師,員工已經(jīng)在個(gè)稅APP填了專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,公司申報(bào)時(shí)如何在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)導(dǎo)入呢?
上一年度其他應(yīng)收款錯(cuò)記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)考什么?B為什么不對(duì)
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬(wàn)中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國(guó)家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫(kù)的商品直接銷(xiāo)售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤(pán)24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買(mǎi)多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
如果要改,全部人員的數(shù)據(jù)都清除重填是嗎?
是的,下個(gè)月補(bǔ)這一部分
哦,比如贍養(yǎng)兩位老人本月累計(jì)應(yīng)扣16000,我填了8000,那我下月應(yīng)18000+8000,填24000,補(bǔ)填到下月是嗎?
你好,是的,差額補(bǔ)到下個(gè)月的