你好 填寫在其他流動資產(chǎn)里?
老師,我們有挺多待抵扣的稅額,填資產(chǎn)負債表時,應交稅費是負數(shù),是這樣吧
老師,我收到的進項發(fā)票沒有抵扣,我做了分錄計入待認證進項,但是我這個月要交稅費11000,但是這個沒認證的進項做了分錄,導致應該稅費余額成了負數(shù),負6000多,這個怎么辦
老師 我進項多但是沒抵扣完 我要交稅 但是資產(chǎn)負債表應交稅費余額是負數(shù)怎么弄
我這個月進項80萬 銷項77 但是我進項只認證了76 要交1萬的稅 但是我資產(chǎn)負債表應交稅費余額是負數(shù) 這種正常不
老師好,我當月有筆進項沒做認證,我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當月資產(chǎn)負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負債表應交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
怎么填寫呢 是這么情況 我這個月進項80萬 但是我認證了66萬 銷項67萬 相當于我要交1萬的稅 但是資產(chǎn)負債表就是負數(shù) 這樣正常嗎
你好 把負數(shù) 的金額填寫在填寫在其他流動資產(chǎn)里?
這個代表什么意思呢
代表進項大于銷項?
填進去資產(chǎn)負債表就不平了
負債的負數(shù)。填寫資產(chǎn)的正數(shù)應該是平的。 軟件出的報表不調(diào)整也可以。