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老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,我做了分錄計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),但是我這個月要交稅費(fèi)11000,但是這個沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做了分錄,導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù),負(fù)6000多,這個怎么辦

2021-08-12 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-12 15:48

同學(xué)你好 需要做進(jìn)項(xiàng)才可以的

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快賬用戶7072 追問 2021-08-12 15:49

老師,這個月進(jìn)項(xiàng)多,但是我們要交稅,所以沒有抵扣完,沒抵扣完的發(fā)票怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-08-12 16:01

沒抵扣完的直接留底就行了

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同學(xué)你好 需要做進(jìn)項(xiàng)才可以的
2021-08-12
您好 請問上個月分錄怎么寫的
2021-08-05
你好;? ? ?你之前是不是做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? 處理了。 現(xiàn)在認(rèn)證 才是這樣 做? ?,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ?; 你? 應(yīng)該是先收到發(fā)票? ; 借費(fèi)用? ;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款??
2021-11-19
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額? ?負(fù)數(shù)
2023-10-20
您好,對的,就是這樣處理的
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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