你好, 1 對(duì)方想多抵扣,所以叫你們開(kāi)9% ,2 你這個(gè)可能多交稅了,2 這個(gè)對(duì)應(yīng)人員工資做成本,有少量輔材,那這個(gè)輔材進(jìn)項(xiàng)做成本,
我們是一般納稅人建筑服務(wù)業(yè),開(kāi)具9%的票,我們給勞務(wù)公司勞務(wù)款時(shí)他們提供勞務(wù)發(fā)票,若再提供工資表,我們公司可以代勞務(wù)公司發(fā)放嗎?若能還需要做什么?
請(qǐng)問(wèn)下老師, 如果一個(gè)建筑公司同時(shí)擁有 建筑勞務(wù)資質(zhì)和建筑總承包資質(zhì), 那么他是不是兩種業(yè)務(wù)都可以經(jīng)營(yíng), 如何區(qū)分主營(yíng)業(yè)務(wù) 和其他業(yè)務(wù),開(kāi)票的是3%還是9% ,是根據(jù)項(xiàng)目定的嗎,因?yàn)閯趧?wù)是簡(jiǎn)易3% 總承包是一般9% ,然后經(jīng)營(yíng)兩種業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)
老師你好,我這邊是建筑勞務(wù)公司, ①甲方要求,我們公司開(kāi)9%的建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)給他是為什么呀,一般不都是3%的勞務(wù)嗎, ②如果開(kāi)9%有什么風(fēng)險(xiǎn),③ 9% 用什么做成本 ,需要材料票嗎,還是全部用工資做,因?yàn)?%全部是工資做成本的
建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)所得為查賬征收,現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,工人工資是對(duì)方付的,那我們的成本費(fèi)用有什么,對(duì)方代付給工人的工資是不是我們的成本?
您好,我如果是建筑勞務(wù)公司,承包勞務(wù)和輔材,給發(fā)包開(kāi)的簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們做成本除了做工人工資,還需要找輔材的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?成本可不可以只做工資?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
主要是看你們具體啥情況,你放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅按9% 對(duì)應(yīng)做賬做成本,實(shí)際也只有勞務(wù),你這個(gè)也是工資做成本
哦哦, 就是隨便的,不一定要買(mǎi)輔材的吧, 因?yàn)殡m然9% 但是實(shí)際都是勞務(wù),要輔材的我就要去找票了
是的,但是你這樣就比較吃虧,交稅比較多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票抵扣話
具體哪些稅變多了老師能麻煩給我列舉下么
就是相對(duì)3%來(lái)說(shuō),讓我有個(gè)對(duì)比,不然我看的不是太懂,謝謝啦
假設(shè)是100萬(wàn),假設(shè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額專(zhuān)票可以抵扣話,那這個(gè)增值稅100萬(wàn)/1.09*0.09 你之前簡(jiǎn)易計(jì)稅按100萬(wàn)/1.03*0.03 附加稅同步增加了,100萬(wàn)/1.09*0.09*12%-100萬(wàn)/1.03*0.03*12% ,