借管理費用7000貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬7000 貸其他應收款個人負擔的旅游經(jīng)費1200 銀行還款5800
旅游經(jīng)費2000一個人,個人從工資扣800旅游費,1200公司付,工資7000,怎么做分錄?
老師: 1.小規(guī)模文化旅游發(fā)展公司,人員工資入管理費用還是入成本? 2.有一張7月份的管理費用發(fā)票做到6月賬期里了,老師這個調賬分錄怎么寫?
員工中秋福利和旅游費用該怎么做分錄, 你好 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 需要并入個人所得申報個人所得稅的 怎樣涉及到個稅啊 比如 旅游費10萬 10個人平均到每人1萬計入薪酬嗎? 比如發(fā)的月餅 計入職工福利費 還要把錢分攤到個人 工資加這個分攤計算個稅?
當月工資(10000元 單位承擔保險公積金2000 個人承擔保險1000)實發(fā)工資7000元 分錄怎么做,申報工會經(jīng)費計稅依據(jù)是7000還是10000
公司從個人工資里扣工會經(jīng)費,借 應付職工薪酬 貸其他應收款 繳工會經(jīng)費時,分錄如何做
請問這個選擇題選擇哪個?
你好,老師。我這邊4.1升為一般納稅人。按理來說5月份應該申報4月份增值稅。進去顯示我沒法申報,然后,再進去申報信息看,增值稅成了季報,這正常嗎
A和B 2個人合伙開一個有限公司其中A既是股東也是法人那么在進行利潤分配時候,是不是A不需要交個人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費,要怎么做分錄?
您好,本年的工會經(jīng)費還沒繳納,需要計提嗎?還是等明年繳納時再做費用。
24年12月未開票收入含稅價56959.2元,稅務局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請教一些問題。我馬上要接手一個一般納稅人的高新企業(yè)的賬務工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過高新企業(yè)。請問高新企業(yè)在科目設置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請教。
外貿企業(yè)采購用于外銷的商品, (1)進項稅計入哪個科目?能否計入應交稅費-應交增值稅-外銷進項稅科目,還是計入應交稅費-待抵扣進項稅; (2)當完成進項稅勾選認證后,怎樣編制分錄; 借其他應收款-應收出口退稅,貸應交稅費-應交增值稅-出口退稅,同時結轉借應交稅費-應交增值稅-出口退稅,借:應交稅費-待抵扣進項稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報銷為子公司購買的商品 在子公司報銷可以嗎勞動關系不在這子公司,還有差旅費
今年支付了12萬的房租,每月1萬(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會計讓按月攤銷,應該怎么做賬
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