你好,這個的話可以作為成本主營業(yè)務(wù)成本借方
老師好!我這兒有個一般納稅人磚廠按新型墻體材料簡易征收,現(xiàn)在他把廠里的挖掘機租給建筑工地收入10萬元能開3個點的發(fā)票嗎?
老師,下午好!我公司自購地建辦公大樓和倉庫還有宿舍,前面付了1000萬工程款給A建筑公司的時候怎么做分錄?半年后收到A建筑公司開來的增值稅專用發(fā)票250萬又怎么做分錄?(這時候公司還是小規(guī)模納稅人),過了兩個月后,公司已經(jīng)申請成為了一般納稅人,這時候又收到了A建筑公司開來的250萬元增值稅專用發(fā)票,這個時候又該怎么做分錄?
你好老師問個問題,個體工商戶是一般納稅人 ,臨時搭建一個棚作為生產(chǎn)基地,搭建棚的費用員五萬多,那么這5萬多是做固定資產(chǎn)呢,還是可以作為費用攤銷?謝謝
老師:我公司是農(nóng)業(yè)公司,政府給我們撥款500萬的專項資金 ,用于新建育苗棚,文件也沒有 ,現(xiàn)在還未完工,收到500萬該如何入賬 ,建育苗棚時花錢是計入在建工程-育苗棚-材料嗎?,分錄該怎么做?
找宋生老師 老師 我是建筑施工方 現(xiàn)在開票給甲方1400萬,都是一般納稅人,與甲方的總合同是8000萬,預(yù)算成本7000萬,工程還在建設(shè)中,怎么寫分錄,收入和成本都是多少
怎么在電子稅務(wù)局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候?,F(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票是月底認(rèn)證還是下月初認(rèn)證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎
老師,我還沒有收入,剛成立一年的企業(yè)
您好, 沒有收入就做費用,這個
做什么費用合適?
管理費用的這個是
這么大金額,可以一次性計入管理費用嗎? 如果計入管理費用,計入哪個二級科目合適?
管理費用的福利費,這個就可以的
這個需要入在建工程,后續(xù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
不用,直接管理費用就行的
還沒有收入,一下子這么大金額抵扣,會不會不合理呀?
這個是沒事的,沒關(guān)系