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外貿(mào)企業(yè)采購用于外銷的商品, (1)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入哪個(gè)科目?能否計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-外銷進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; (2)當(dāng)完成進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅紅字,這樣處理是否正確

2025-05-29 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-29 21:01

1如果沒有認(rèn)證的話,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。如果已經(jīng)認(rèn)證了,做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅外銷進(jìn)項(xiàng)稅額 2借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅外銷進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 一般申請(qǐng)了出口退稅才做借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅、出口退稅。

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快賬用戶7494 追問 2025-05-29 21:08

已經(jīng)申請(qǐng)了出口退稅,除了做借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅外,是否還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅,貸方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,還是借方紅字應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅外銷進(jìn)項(xiàng)稅

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-29 22:15

你好 這個(gè)不需要做的

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(一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2024-04-02
上述說法是正確的,全部分錄已經(jīng)審閱
2022-02-16
您好,對(duì)的,就是這樣處理的
2023-08-24
你好,購進(jìn)是對(duì)的.退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2022-01-07
你好,可以的??梢哉{(diào)整。
2025-03-28
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