計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
應(yīng)付職工薪酬計(jì)提分錄怎么填
工資多計(jì)提200發(fā)工資的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄,計(jì)提:管理費(fèi)用2000應(yīng)付職工薪酬2000,發(fā)工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬1800銀行存款1800,剩余200怎么辦
老師好!個(gè)人所得稅,計(jì)提分錄,借:應(yīng)付職工薪酬–個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交個(gè)人所得稅 對(duì)嗎 還有個(gè)人部分計(jì)提 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬–社保(個(gè)人)
應(yīng)付職工薪酬計(jì)提分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 后面又預(yù)提 預(yù)提分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付賬款 正常情況不是直接計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬就行了么,為何要轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款
去年的計(jì)提的工資分錄:借管理費(fèi)用-工資50000 貸其他應(yīng)該收-社保1000 應(yīng)付職工薪酬4000 到今年做匯繳發(fā)現(xiàn),社保沒(méi)經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬,那匯繳填報(bào)職工薪酬是填 4000,還是填5000,
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷(xiāo)售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷(xiāo)售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶(hù)可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?