你好,是多計(jì)提嗎?借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
工資多計(jì)提200發(fā)工資的時(shí)候怎么寫分錄,計(jì)提:管理費(fèi)用2000應(yīng)付職工薪酬2000,發(fā)工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬1800銀行存款1800,剩余200怎么辦
本月計(jì)提工資借:管理費(fèi)用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計(jì)提了2000元下月發(fā)上月工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費(fèi)用2000這樣寫可以嗎?
工資計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資10000 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸:管理費(fèi)用-公司社保 2000 貸:銀行存款5000 工資只發(fā)了一部分,剩余一部分未發(fā)工資 怎么記賬?
預(yù)提員工工資的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 等下月發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
3月份的時(shí)候做計(jì)提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;在12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資,我在做相反的分錄:借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)2000,借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000,這樣對嗎?
長投初始入賬 借:長投2400 貸:銀行存款2000 投資收益400 差異是入投資收益嗎?
老師,請問一下這兩題是對的嗎
客戶多打的0.5元,怎么平賬
老師好 我們公司現(xiàn)在加入了一個(gè)新股東 他注入資金大概 一百萬,我現(xiàn)在期初建賬 ,比如說三大報(bào)表 ,除了現(xiàn)在每天的現(xiàn)金日記帳,我應(yīng)該著手準(zhǔn)備哪些你有建議嘛
老師,簡易征收公司,過節(jié)送禮一萬元如何賬務(wù)處理
老師,這個(gè)題答案看了之后還是不太理解
老師,您好!咨詢下,公司應(yīng)收賬款無法收回,會(huì)計(jì)口徑目前已轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目;稅務(wù)口徑,企業(yè)匯算清繳時(shí)調(diào)整明細(xì)表,一般是在[二] 扣除類調(diào)整項(xiàng)目 其他,還是[三] 資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目 其他 這兩個(gè)地方 同步相應(yīng)做調(diào)整?
老師,請問一下,新辦理的小規(guī)模建筑公司,可以開材料發(fā)票13或者11的稅率嗎?開出的材料銷項(xiàng)發(fā)票,收到進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請問老師,其他權(quán)益工具投資(股權(quán)性投資)處置時(shí)要將持有期間計(jì)入其他綜合收益的金額結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益;那交易性金融資產(chǎn)(股權(quán)性投資)處置時(shí)要將持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)至投資收益么?
工商年報(bào)時(shí),填的社?;鶖?shù)是不是電子稅務(wù)局申報(bào)的那個(gè)基數(shù),公司申報(bào)的基數(shù)是3756,填年報(bào)里填的單位繳費(fèi)基數(shù)就是3756對嗎,
微信掃碼加老師開通會(huì)員
多計(jì)提,是的,,,,
你好,按上面分錄就可以的寫上了。
是200吧,就是沖減之前的
你好,對的是的,是這么做的。