同學(xué), 檢查下分錄有沒(méi)有寫(xiě)錯(cuò)科目,應(yīng)付職工薪酬要有貸方余額的。 <解決請(qǐng)?jiān)u分五分,學(xué)習(xí)是我們共同成長(zhǎng)的動(dòng)力~>
1月的帳里面計(jì)提了1月的工資,但是1月明細(xì)帳里面應(yīng)付職工薪酬工資期末是0,不應(yīng)該是在貸方的計(jì)提數(shù)嗎,
老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬(wàn)元, 借:管理費(fèi)用—人員工資1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借:職工薪酬應(yīng)付工資1萬(wàn) 貸:銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬(wàn) 借;管理費(fèi)用—工資1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
你好老師,工資當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放,計(jì)提工資金額是應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?個(gè)稅是3月工資扣1月工資的個(gè)稅。這樣應(yīng)付職工薪酬期末余額怎么等于計(jì)提金額。個(gè)稅期末余額怎么是0
老師,這是之前會(huì)計(jì)做的應(yīng)付職工薪酬科目的賬,他四月紅沖了三月份的工資,按正常是不是應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提,應(yīng)付職工薪酬期末應(yīng)該貸方本月計(jì)提余額對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)的工資實(shí)際應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放,但是前面會(huì)計(jì)做成當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,在24年年末應(yīng)付職工薪酬科目期末為0,現(xiàn)在做1月賬,12月工資是在銀行發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)怎么處理,現(xiàn)在換了財(cái)務(wù)軟件,期初的應(yīng)付職工薪酬就是0
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫(kù)商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫(kù)存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬(wàn),做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬(wàn),納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問(wèn)一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù),但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書(shū)》,要全體股東簽字,想問(wèn)一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
但是也計(jì)提了,不知道哪里錯(cuò)了
同學(xué), 計(jì)提科目是不是放錯(cuò)了。 我看你一個(gè)是2211001 一個(gè)是 2211002??
好的,謝謝提醒
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