同學(xué)你好!是這樣的
關(guān)于發(fā)工資問(wèn)題,比如我企業(yè)10月成立,10月建賬時(shí)我是不是借管理費(fèi)用2000貸應(yīng)付職工薪酬,然后到11月工資發(fā)完了我做個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款(做10月已發(fā)的部分,然后再在11月我還要做個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬(計(jì)提11月的)
老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬(wàn)元, 借:管理費(fèi)用—人員工資1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借:職工薪酬應(yīng)付工資1萬(wàn) 貸:銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬(wàn) 借;管理費(fèi)用—工資1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我每個(gè)月實(shí)際發(fā)放工資為10萬(wàn),計(jì)提時(shí)候:借:制造費(fèi)用10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),發(fā)放時(shí)有個(gè)員工的代扣保險(xiǎn)款1萬(wàn),借:應(yīng)付職工薪酬11萬(wàn),貸方:銀行存款11萬(wàn),那這樣不是我的應(yīng)付職工薪酬計(jì)提少了1萬(wàn)嘛,但是這1萬(wàn)又不該進(jìn)入制造費(fèi)用的啊,怎么處理才合適呢
老師,1月份工資計(jì)提是20萬(wàn),借管理費(fèi)用 20萬(wàn) 貸 應(yīng)付職工薪酬 20萬(wàn) ,本月我又做了付工資,借 應(yīng)付職工薪酬 20萬(wàn) 貸 銀行存款13萬(wàn) 庫(kù)存現(xiàn)金 7萬(wàn) ,但是后面才知道,1月份從公戶付出去是去年12月的工資,然后,1月計(jì)提的20萬(wàn)工資要到2月份才發(fā) ,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢
老師好: 舉例 1.計(jì)提工資: 借 管理費(fèi)用 68000 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 60000 其他應(yīng)收款 社保(個(gè)人)8000 發(fā)放工資: 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60000 貸 銀行存款 60000 借 應(yīng)付職工薪酬 工資60000 舉例 2.計(jì)提工資: 借 管理費(fèi)用 68000 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 68000 發(fā)放工資: 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 68000 貸 銀行存款 60000 其他應(yīng)收款 8000 這兩種方法哪個(gè)正確呢
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
你這個(gè)11月發(fā)工資,借方金額改為9000就對(duì)了
嗯嗯??吹搅恕N覍戝e(cuò)了。好的。謝謝
同學(xué)你好,不客氣哦!
老師 我想問(wèn),如果月末計(jì)提多了或者少了。財(cái)務(wù)軟件怎么給它沖減??梢詻_減嗎?應(yīng)該怎么做分錄
你好,可以沖減的,直接做相反分錄就可以!借:應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 貸:管理費(fèi)用-工資 -1000