同學(xué),你好,是的,你的理解是正確的
計(jì)提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計(jì)提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補(bǔ)計(jì)提呢,按正常補(bǔ)計(jì)提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
老師好,請(qǐng)問老師:12月末的應(yīng)付職工薪酬期末余額是不是應(yīng)該是12月份計(jì)提的工資數(shù)?。?/p>
前任會(huì)計(jì)科目余額表2023年12月份應(yīng)付職工薪酬的數(shù)為84000元,其他應(yīng)收款一社保費(fèi)是1688元,他2023應(yīng)付職工酬只是計(jì)提,并不是的真正的要發(fā)放。問,2024年1月接賬,建賬,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬數(shù)我還需要錄期初余額嗎,后期我應(yīng)該怎做
郭老師請(qǐng)問下我2024年2月份計(jì)提社會(huì)保險(xiǎn) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了 應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 我4月份賬上坐更正是 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工社保費(fèi) 還是 貸應(yīng)付職工薪酬-工資(紅字) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(藍(lán)字)
老師,應(yīng)付職工薪酬科目月末會(huì)有余額嗎,如果4月份,發(fā)三月工資,計(jì)提四月工資,金額不一樣,是不是4月末科目余額表應(yīng)付職工薪酬科目會(huì)有余額
請(qǐng)問,有擔(dān)保的貸款,支付第三方的擔(dān)保費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎,謝謝
老師,您好,民非企業(yè)(教育協(xié)會(huì)),協(xié)會(huì)收個(gè)人認(rèn)證費(fèi),認(rèn)證是會(huì)員單位做的,這個(gè)協(xié)會(huì)能開具發(fā)票嗎?
招待客戶的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票,稅額可以抵扣嗎?分錄是什么?
公司收的加盟費(fèi)怎么入賬
老師,請(qǐng)問掛靠別的單位做的項(xiàng)目,我們開簡(jiǎn)易計(jì)稅施工服務(wù)發(fā)票給上游公司,我們下游公司給我們開施工服務(wù)發(fā)票,我們交稅睡,下游開的發(fā)票今金額可以抵減價(jià)款后算稅嗎
老師 我這個(gè)月更正2023年的增值稅報(bào)表產(chǎn)生的稅費(fèi)需要做計(jì)提嗎,還是直接做繳納就可以
老師,我們進(jìn)貨對(duì)方給我們公司開了發(fā)票,但是錢是領(lǐng)導(dǎo)私戶轉(zhuǎn)過去的,還不是法人這個(gè)怎么備注一下呢?
老師,一個(gè)客戶每月都有三家公司給他發(fā)工資,怎么規(guī)避個(gè)稅?
廣州出口椅子到越南關(guān)稅是多少呀?
郭老師,中級(jí)的年金怎么看不懂,怎么記憶和理解