您好,這個(gè)的話,是報(bào)表中存在這個(gè)金額是把
老師,你好:我23年12月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,24年1月才發(fā)現(xiàn)并紅沖了,請(qǐng)問(wèn)23年和24年應(yīng)分別怎么處理呢?23年錯(cuò)開(kāi)導(dǎo)致賬面利潤(rùn)高影響到企業(yè)所得稅
老師,23年的企業(yè)所得稅,在24年3月匯算清繳納上了680元的稅,我在23年沒(méi)有具體,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我想咨詢一下,24年開(kāi)的發(fā)票能在24年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候抵扣23年的企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模23年企業(yè)所得稅匯算清繳問(wèn)題,比如23年暫估成本5W,24年5月前收到發(fā)票4W。那我是把票貼在23年賬本里再匯算清繳調(diào)表交差額1W的所得稅,還是在24年5月紅沖23年暫估,按發(fā)票藍(lán)字做到24年?哪種方法比較合適
老師,協(xié)會(huì)非盈利組織,23年12月計(jì)提了23年的企業(yè)所得稅,于24.1月實(shí)際繳納,24年3月協(xié)會(huì)的免稅資質(zhì)獲批,4月做匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅(退24.1月繳納的23年企業(yè)所得稅),5月收到退稅款。請(qǐng)問(wèn)收到退稅款后的分錄要怎么做?謝謝!
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說(shuō),2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒(méi)有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開(kāi)給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來(lái)的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來(lái)多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
是的。要不要調(diào)整。因?yàn)?4年的利潤(rùn)總額是10000,所得稅費(fèi)用比如是5000(這是23年交的企業(yè)所得稅),那凈利潤(rùn)為5000。這個(gè)不用調(diào)整不?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
您好,這個(gè)是可以補(bǔ)調(diào)整的,小企業(yè)準(zhǔn)則
補(bǔ)調(diào)整?老師 沒(méi)懂
就是小企業(yè)可以不需要調(diào)整,這個(gè)意思的哈
老師 意思是24年交的23年的企業(yè)所得稅費(fèi)用,也可以在25年做24年匯算清繳抵減。是這樣不
是的,理解的沒(méi)錯(cuò)的哈