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Q

你好.之前材料回來票沒到 借:原材料 貸:應付賬款-暫估款 現在票回來..分錄怎么做

2021-01-20 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-20 20:09

您好 請問暫估金額跟發(fā)票金額一致嗎

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快賬用戶5135 追問 2021-01-20 20:10

一致的..老師

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齊紅老師 解答 2021-01-20 20:10

借:應付賬款-暫估款 貸:應付賬款

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快賬用戶5135 追問 2021-01-20 20:11

那這個進項怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-01-20 20:12

借:應付賬款-暫估款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款

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快賬用戶5135 追問 2021-01-20 20:14

這個暫估的時候... 借:原材料10 貸:應付賬款-暫估款10 現在 借:應付-暫估10 應交-增-進1.3 貸:應付不是成11.3

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快賬用戶5135 追問 2021-01-20 20:15

那就應該是不一致

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快賬用戶5135 追問 2021-01-20 20:15

暫估里面是含稅價

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齊紅老師 解答 2021-01-20 20:15

暫估的時候應該不包含可抵扣進項稅額暫估的 借:應付賬款-暫估款 10 借:原材料 -1.3 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1.3 貸:應付賬款 10

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快賬用戶5135 追問 2021-01-20 20:17

暫估和發(fā)票不一致的分錄怎么做.還要調整成本嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-20 20:21

材料已經全部領用生產為產品出售了嗎

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您好 請問暫估金額跟發(fā)票金額一致嗎
2021-01-20
你好,你把你暫估你用和結轉的憑證都做紅字憑證沖減就可以了。
2024-11-07
你好,不是這么做分錄的,你這個對方是開專票還是普票呢,專票是多少稅率?
2022-01-23
這個是運費,也是確認應付賬款
2020-01-07
你好!這這業(yè)務跨年度了嗎?
2022-04-24
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