您好 請問暫估金額跟發(fā)票金額一致嗎
老師,發(fā)票未回來是借原材料(不含稅),貸應付賬款(暫估)嗎,購入材料發(fā)票未收到的船費/陸路費是怎樣做分錄,借原材料,貸什么
你好.之前材料回來票沒到 借:原材料 貸:應付賬款-暫估款 現在票回來..分錄怎么做
老師采購原材料 做借原材料 貸應付暫估 后面回票做借應付暫估 貸應付賬款,這樣可以么?還是必須回票做負數沖紅暫估科目再做一筆借原材料 貸應付?
暫估的材料沒到,當時借原材料,貸應付賬款-暫估,現在確定不會到了,之前也領出,結轉成本了,現在做幾筆分錄,怎么沖回
老師,請問之前預付材料款是借預付賬款,貸銀行,收到材料沒有發(fā)票時是借原材料,貸應的賬款—暫估應付款,材料當月已銷售并結轉了成本,次月對方退回10萬用現金支付,要怎么做分錄
老師,勞務派遣一般納人或小規(guī)模納稅人差額征稅,收到用工單位105萬,代付員工工資社保費80萬,一般納稅人和小規(guī)模納稅人的會計分列怎么做?
老師您好,取得發(fā)票有兩種商品在一塊開的發(fā)票,我們銷售的時候可以單獨開灶具發(fā)票1500元嗎?因為有時候是單獨賣的
以前幾個月的進項稅怎么能查到抵沒抵稅
老師好!我曾在房地產開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應該怎么處理?
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數=8000+1000=9000怎么不對了
老師我們公司在過年時給每個員工都發(fā)了大米白面豆油,這時應該代扣代繳個人所得稅對嗎?可是我當時忘記了了以為不用交個稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費,我現在需要怎么辦呢?
老師,稅務局對建筑行業(yè)發(fā)生居間費(相當國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務介紹費稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
一致的..老師
借:應付賬款-暫估款 貸:應付賬款
那這個進項怎么寫
借:應付賬款-暫估款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
這個暫估的時候... 借:原材料10 貸:應付賬款-暫估款10 現在 借:應付-暫估10 應交-增-進1.3 貸:應付不是成11.3
那就應該是不一致
暫估里面是含稅價
暫估的時候應該不包含可抵扣進項稅額暫估的 借:應付賬款-暫估款 10 借:原材料 -1.3 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1.3 貸:應付賬款 10
暫估和發(fā)票不一致的分錄怎么做.還要調整成本嗎
材料已經全部領用生產為產品出售了嗎