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老師,請問之前預(yù)付材料款是借預(yù)付賬款,貸銀行,收到材料沒有發(fā)票時是借原材料,貸應(yīng)的賬款—暫估應(yīng)付款,材料當(dāng)月已銷售并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月對方退回10萬用現(xiàn)金支付,要怎么做分錄

2025-01-11 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-11 10:34

你好? 退回的10萬? 借:銀行存款? 10萬 貸:預(yù)付賬款-xx公司? ? ? 用現(xiàn)金支付? 借:預(yù)付賬款xx公司? 10萬? 貸:庫存現(xiàn)金 10萬

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你好? 退回的10萬? 借:銀行存款? 10萬 貸:預(yù)付賬款-xx公司? ? ? 用現(xiàn)金支付? 借:預(yù)付賬款xx公司? 10萬? 貸:庫存現(xiàn)金 10萬
2025-01-11
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
您好 未收到貨跟發(fā)票就付款: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到貨后未收到發(fā)票且月底了,是進(jìn)暫估 借:原材料—材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 收到票之后: 借:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 貸:原材料—材料 借:原材料 ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款【最開始的那個應(yīng)付賬款】
2021-04-19
你好,是的,流程是正確的
2021-03-28
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
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