你好,你把你暫估你用和結轉(zhuǎn)的憑證都做紅字憑證沖減就可以了。
你好.之前材料回來票沒到 借:原材料 貸:應付賬款-暫估款 現(xiàn)在票回來..分錄怎么做
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應付賬款――暫估,領用時借:工程施工――合同成本――材料費 貸:原材料;結轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發(fā)票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領用,結轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料,也不見沖暫估的,現(xiàn)在導致幾十萬的應付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應付賬款(暫估)
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負數(shù)了,這個我怎么處理
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領用結轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應付賬款——暫估 領用時:借:工程施工 貸:原材料 結轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工 利潤結轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
老師,實收資本到位要在國家公示系統(tǒng)公示嗎?還是只要在聯(lián)合年檢體現(xiàn)即可!
開的異地工程票,我們是小規(guī)模納稅人,金額13000,但是開的專票,稅率1%,這種情況我是要預繳增值稅及附加稅吧,
老師公司有的時候,讓一個師傅過來拆空調(diào),我就很糾結,能不能給我開發(fā)票。 問題的本質(zhì)是什么?是不是應該看這個人有沒有成立公司,有沒有個體戶。
EXCEL的學習都是錄播課是嗎
這個第七題不會。麻煩會的老師詳細解答一下。宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
這個第2題不會,麻煩會的老師解答一下。宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
老師,我想問一下,公司一堆手機話費充值,如果我是用公司的支付寶來支付的,那么能給公司開發(fā)票嗎? 畢竟這不是這個公司的對公賬戶。
這個第一題我雖然選對了,但B為啥不選,不理解,麻煩會的老師解答一下。宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
匯算請教里面的工資薪金怎么填寫賬載金額和實際金額
請問,?金融資產(chǎn)用交稅么?進項稅和銷項稅怎么算的
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至于具體的憑證,你看你當時這幾筆是怎么做的,就做同樣的憑證,金額寫負數(shù)。
???我做了暫估進料,領料,結轉(zhuǎn)成本
你好,對的,就是這3筆分錄,你是怎么做的?就做同樣的憑證,只是金額寫負數(shù)。
跨年的怎么做
你好,也是一樣的做憑證,只是涉及損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整來替代。