久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

暫估的材料沒到,當時借原材料,貸應付賬款-暫估,現(xiàn)在確定不會到了,之前也領出,結轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在做幾筆分錄,怎么沖回

2024-11-07 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-07 10:58

你好,你把你暫估你用和結轉(zhuǎn)的憑證都做紅字憑證沖減就可以了。

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-07 10:58

至于具體的憑證,你看你當時這幾筆是怎么做的,就做同樣的憑證,金額寫負數(shù)。

頭像
快賬用戶3424 追問 2024-11-07 11:00

???我做了暫估進料,領料,結轉(zhuǎn)成本

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-07 11:01

你好,對的,就是這3筆分錄,你是怎么做的?就做同樣的憑證,只是金額寫負數(shù)。

頭像
快賬用戶3424 追問 2024-11-07 11:02

跨年的怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-07 11:13

你好,也是一樣的做憑證,只是涉及損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整來替代。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,你把你暫估你用和結轉(zhuǎn)的憑證都做紅字憑證沖減就可以了。
2024-11-07
借:應付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務成本
2023-12-15
那你用的時候是放到哪個科目地呢?
2022-01-17
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
您好 請問暫估金額跟發(fā)票金額一致嗎
2021-01-20
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×