您好 這個是您單位開具了紅字發(fā)票信息表嗎
請問收到紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額為什么會自動顯示在附表二里?
請問增值稅一般納稅人附表二的第二大類的進項稅額轉出的第20行,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,請問這里是什么意思呢?
取得的紅字發(fā)票在附表二紅字發(fā)票信息表注明的進項稅額那行是自動取數(shù)還是需要手工填列
老師好,請問增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)中,紅字發(fā)票專用信息表注明的進項稅額中的數(shù)字是系統(tǒng)自動帶出來的,我這里要做什么處理嗎?
學堂老師,出口退稅進項發(fā)票沖紅又重開按累計稅額在附表二紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額累計寫0.01申報的時候過不去,提示跟紅字信息表金額不符,應該如何填寫呢?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務處理應該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應收應付全部調平到其他應付款賬戶,其他應付款賬戶余額調平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
退回材料收到的紅字增值稅專用發(fā)票
請問前面藍字發(fā)票抵扣了么
沒有的老師
那不應該在進項稅額轉出里面體現(xiàn)啊
那是只有藍字發(fā)票抵扣了才會自動顯示嗎?只是在電腦上的電子稅務局沒有體現(xiàn)而已
只有自己單位開具了紅字發(fā)票信息表 才會有?
那退回材料收到的紅字增值稅專用發(fā)票不是自己單位開的啊,它還是自己自動顯示出來了[捂臉]
自己單位有沒有開具紅字發(fā)票信息表
前面對應藍字發(fā)票有沒有認證
好的謝謝老師
沒有看到有藍字發(fā)票認證的信息
那藍字發(fā)票還在您單位么
就只有這些信息
發(fā)票號碼跟代碼都沒有么
是這個嗎老師
這個是負數(shù)發(fā)票 還有正數(shù)發(fā)票呢
老師,這個
那這個發(fā)票已經抵扣了么
是的老師
那附表二有數(shù)據(jù)正確的啊