你好,一般都是自動的,系統(tǒng)會提示你的。
老師,你好,是這樣的,上個月我開了一張進項稅的紅字發(fā)票,請問這個月報稅時,用填那個表呢,用填在附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出額的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅嗎?
請問收到紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額為什么會自動顯示在附表二里?
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應藍字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發(fā)票并認證這張被開過紅字發(fā)票的藍字發(fā)票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
老師,進項發(fā)票前期已經(jīng)抵扣,本月開進紅字進項發(fā)票-10000.增值稅-1300。我申報表二里面,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額那一欄,我填1300,還是-1300
取得的紅字發(fā)票在附表二紅字發(fā)票信息表注明的進項稅額那行是自動取數(shù)還是需要手工填列
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關單已經(jīng)申請過退稅,哪些報關單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
這個取數(shù)是不是以勾選平臺提示的本月取得的紅字發(fā)票取數(shù)的?
你好,不是的,你們單位開了紅字信息表的。
我們抵扣了需要開負數(shù)的都是我們填紅字,然后對方給我們負數(shù)發(fā)票,我們?nèi)〉玫呢摂?shù)發(fā)票都會在勾選平臺提示對吧?每次以系統(tǒng)自動帶出來的轉(zhuǎn)出為準,會不會有漏轉(zhuǎn)出的情況
你好對的是的,對方給你開了負數(shù)發(fā)票,它有可能是你們單位沒有勾選的開過來的。
會不會有漏轉(zhuǎn)出的?
應該不會的,現(xiàn)在系統(tǒng)很強大