您好!這里要和紅字信息表上的稅額一致才行
我想問下,我是購(gòu)買方11月發(fā)票已認(rèn)證,12月退回銷售方,銷售方先申請(qǐng)的紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方申請(qǐng)的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)我在表2的20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)時(shí)顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報(bào)稅時(shí),應(yīng)該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
老師,你好,是這樣的,上個(gè)月我開了一張進(jìn)項(xiàng)稅的紅字發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)月報(bào)稅時(shí),用填那個(gè)表呢,用填在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師 3月已經(jīng)在增值稅表二23B里填其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,4月開了紅字信息表,4月表二21b又帶出來(lái)紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,直接刪除或者填負(fù)數(shù),都比對(duì)通不過去,該怎么填報(bào)調(diào)整?
學(xué)堂老師,您好,咨詢一下,就是11月發(fā)票已出口退稅認(rèn)證,因出口退稅過不去讓對(duì)方又重新開票,沖紅以后并重開,那這月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫,那沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅如何填寫呢?沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅跟重開的進(jìn)項(xiàng)稅差1分錢,請(qǐng)教老師了,謝謝!
學(xué)堂老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖紅又重開按累計(jì)稅額在附表二紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)寫0.01申報(bào)的時(shí)候過不去,提示跟紅字信息表金額不符,應(yīng)該如何填寫呢?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師個(gè)體戶注銷符合什么條件才能注銷呀
國(guó)際海運(yùn)業(yè)務(wù)是0稅,還是免稅?
小微企業(yè)6稅2費(fèi)減免是指那6稅?
老師,是這樣的,我是出口退稅,如果按紅字信息表的金額填寫的話主表里會(huì)顯示繳納稅轉(zhuǎn)出的增值稅了
可是我是不用繳納的,因?yàn)橹匦麻_了發(fā)票重新退稅勾選了,我是需要退這些進(jìn)項(xiàng)稅額的
您好!紅字信息表進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出的,你又收到了進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于最后對(duì)進(jìn)項(xiàng)沒有影響