你好,那你之前有認(rèn)證的發(fā)票是不是你給人家開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)了紅字發(fā)票,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)中,紅字發(fā)票專(zhuān)用信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額中的數(shù)字是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,我這里要做什么處理嗎?
當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”28519.38元,《附列資料二》中第20欄“紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額28377.14元。相差金額142.240000元開(kāi)票軟件紅字發(fā)票金額28377.14元,申報(bào)20欄自動(dòng)生成的也是28377.14元。這是什么原因?怎么處理?謝謝。
老師好:購(gòu)買(mǎi)方1月份申請(qǐng)(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2月撤銷(xiāo)紅字發(fā)票信息,3月申報(bào)時(shí)填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
老師,增值稅附列資料二中的第20行紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,是別的公司開(kāi)給我們公司的紅字發(fā)票的稅額填在這里嗎?前期發(fā)票我們公司發(fā)票已經(jīng)抵扣了。
報(bào)增值稅時(shí)顯示當(dāng)期開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶(hù)好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師,這是自己的銷(xiāo)項(xiàng)稅額?購(gòu)買(mǎi)方轉(zhuǎn)出的嗎?我理解的是自己購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)了
你好,你給人家開(kāi)了紅色信息表,這是進(jìn)項(xiàng)稅額,不是你的銷(xiāo)項(xiàng)。 同學(xué)進(jìn)項(xiàng)在附表二里面填寫(xiě) 銷(xiāo)項(xiàng)附表一里面填寫(xiě) 需要分開(kāi)的。
我沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅額紅字發(fā)票啊
這是不是要繳稅啊
你好,那你問(wèn)下對(duì)方這個(gè)發(fā)票對(duì)方紅沖了嗎?你只有認(rèn)證了,你開(kāi)紅字信息表,對(duì)方才能開(kāi)紅字發(fā)票,才能在這個(gè)附表二里面填寫(xiě)
我沒(méi)找到這張票,具體在哪里找到
你看下你哪張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)的這個(gè)金額是這些,通過(guò)這個(gè)找。
老師,找到后怎么處理
那你看一下對(duì)方是不是紅沖了,跟對(duì)方確認(rèn)一下什么原因紅沖。
惡意作廢發(fā)票還是怎么了?問(wèn)一下他就是啦。
對(duì)方作廢了,我方怎么處理
你好,你你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)注之前抵扣了就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果沒(méi)有抵扣,發(fā)票退回去什么都不需要做。
老師已經(jīng)抵扣了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那我方豈不是要繳轉(zhuǎn)出的費(fèi)用啊
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要交增值稅的,因?yàn)槟阒岸嗟挚哿?,開(kāi)了紅字發(fā)票就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少抵扣。你有其他的進(jìn)項(xiàng),可以用其他的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。
沒(méi)有的就需要交稅,就需要多交稅,交稅補(bǔ)稅。
老師,是不是本月轉(zhuǎn)出后,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額不上來(lái)就可以少繳一分部稅了?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要多交稅
銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是你需要繳納的增值稅。
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就得繳了?沒(méi)有可以調(diào)整的了嗎?
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。
這不是白白繳了嗎?
那你問(wèn)一下對(duì)方什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以嗎?如果你實(shí)際有支付,他自己給你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,難道不應(yīng)該開(kāi)一個(gè)正數(shù)發(fā)票嗎?
就你們自己協(xié)商可以吧?你還有什么其他的問(wèn)題嗎?