包含增值稅的 金額加稅額
我是小規(guī)模公司,在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了3%專票,那在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款中,我要計(jì)算在內(nèi)的是含稅的增值稅發(fā)票總額還是不含稅的銷售額
小規(guī)模納稅人開普票,在月收入10萬(wàn)內(nèi)免征增值稅,老板讓我開含稅總額4780的票,開票的時(shí)候算商品不含稅金額是4780/(1+3%)計(jì)算還是4780/(1+1%)計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)老師。我是小規(guī)模差額納稅派遣公司,。我們這個(gè)月代開專票是145100含稅,差額征稅管理費(fèi)是1280,稅金是60.96,,按5%的稅率,我填小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)。稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的不含稅增值稅專用發(fā)票銷售額,我應(yīng)該是填管理費(fèi)不含稅的金額吧,1280/1.05
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào)在增值稅季報(bào)里面填寫的是季度的不含稅銷售額對(duì)吧?那這個(gè)表格我填了不含稅銷售額,下面自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的應(yīng)納稅額合計(jì)不對(duì)呢?本季度代開了2000000的專票
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
那這個(gè)代開票會(huì)系統(tǒng)出來(lái)一個(gè)城市建設(shè)費(fèi)的稅,但是我代開的發(fā)票紙面上并沒(méi)有體現(xiàn),那這個(gè)算是附加稅嗎?我需要計(jì)算進(jìn)各項(xiàng)表單嗎
城建稅不含 這個(gè)是單獨(dú)做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
那就是我做季度申報(bào)的時(shí)候,城建稅是不需要被體現(xiàn)出來(lái)的,我這樣理解對(duì)嗎
季度報(bào)稅需要做的 代開繳納了直接做繳納分錄 季度末的那個(gè)月計(jì)提
老師我現(xiàn)在不是記賬,我在申報(bào),這個(gè)城建附加稅,我在哪申報(bào)呢
代開交了不需要再交的0申報(bào)就可以