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請問老師。我是小規(guī)模差額納稅派遣公司,。我們這個月代開專票是145100含稅,差額征稅管理費是1280,稅金是60.96,,按5%的稅率,我填小規(guī)模增值稅申報表時。稅務機關(guān)代開的不含稅增值稅專用發(fā)票銷售額,我應該是填管理費不含稅的金額吧,1280/1.05

2020-11-19 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-19 13:19

是的,這個是取得是差額后的不含稅銷售額填寫

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快賬用戶5779 追問 2020-11-19 13:22

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:24

好的,我先回復別的學員了

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是的,這個是取得是差額后的不含稅銷售額填寫
2020-11-19
是差額后的不含稅金額
2021-01-05
你好! 代開的專票不用填入13欄的,你的理解很對
2020-11-20
同學你好 不含稅應該是一樣
2022-06-20
第20欄需要填寫稅額的數(shù)據(jù)
2021-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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