你好 內(nèi)賬 開票時(shí) 借預(yù)收 賬款 開票的金額 貸主營業(yè)務(wù)收入開票的金額
我們是租賃公司,客戶對(duì)公打入預(yù)存款25000,本日租賃費(fèi)1500,我們小規(guī)模但老板要求收6個(gè)點(diǎn)稅,開票總額1590。那我內(nèi)賬收到預(yù)存款時(shí) 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開票時(shí)確認(rèn)收入咋做憑證
老師,我們公司收客戶管理費(fèi),20年1200元,給客戶開的收據(jù),我收款的時(shí)候是做的借:銀行存款1200,貸:預(yù)收賬款-管理費(fèi)1200;我是小規(guī)模,按季度做無票收入怎么做分錄?
老師,我9月預(yù)收了3個(gè)月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就開了發(fā)票,我9月做賬是不是要借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -簡易計(jì)稅 我們是一般納稅人簡易計(jì)稅的。 等10月11月12月做賬時(shí)分別確認(rèn)這3個(gè)月租金收入就可以了吧。借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
老師,我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(shí)(借:銀行存款1800、銷售費(fèi)用200,貸:預(yù)收賬款),客戶消費(fèi)時(shí)(借:預(yù)收賬款,貸:收入、應(yīng)交銷項(xiàng)稅),這樣做賬對(duì)嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應(yīng)該是在客戶充值時(shí)還是消費(fèi)后開據(jù)發(fā)票呢?開票金額以多少來確認(rèn)呢?
老師好,我公司小規(guī)模,7月預(yù)收客戶租賃費(fèi)40000元,8月開票普票確認(rèn)收入,8月收到47500元,發(fā)票金額87520元,客戶轉(zhuǎn)賬抹零20元,分錄這樣做對(duì)嗎?借:預(yù)收賬款-A 40000 銀行存款 47500 財(cái)務(wù)費(fèi)用 20 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租賃費(fèi) 86653.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅866.53
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個(gè)人所得稅,為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄,個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對(duì)嗎?會(huì)不會(huì)扣分?
交學(xué)費(fèi),交了一個(gè)還有一個(gè),交下一個(gè)的時(shí)候顯示異常
老師,旅游行業(yè),這個(gè)差額開票,扣除費(fèi)用如果跟系統(tǒng)里的金額有差別,附表三里的本期發(fā)生額的金額能改動(dòng)嗎?系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)填的數(shù)字
老師,那種產(chǎn)后健康服務(wù)的連鎖店一般都是分店嗎?稅務(wù)上的處理是和小規(guī)模納稅人一樣處理嗎?明天要去面試,我不知道該怎么回答問題
扣稅時(shí)借稅金及附加 貸銀行存款嗎
你好 內(nèi)賬 借管理費(fèi)用 稅金 貸銀行存款
我走營業(yè)稅金及附加也可以吧
你好 不記營業(yè)稅金及附加 內(nèi)賬直接記管理費(fèi)用就可以