久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們公司收客戶管理費,20年1200元,給客戶開的收據,我收款的時候是做的借:銀行存款1200,貸:預收賬款-管理費1200;我是小規(guī)模,按季度做無票收入怎么做分錄?

2020-12-16 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-16 11:26

借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅

頭像
快賬用戶2082 追問 2020-12-16 11:27

老師我做收入的時候不用開票吧?可以做無票收入吧?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-16 11:28

是的,可以做無票收入的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅
2020-12-16
可以做借:銀行存款,貸:預收賬款
2020-12-10
你好! 應該按實際銷售額做賬 借管理費用…業(yè)務招待費 貸主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅 再按1200結轉主營業(yè)務成本
2022-03-26
借銀行存款貸,主營業(yè)務收入150,你們支付給司機的,借主營業(yè)務成本,貸銀行存款300
2021-11-12
你好 借應收賬款? 貸收入 應交增值稅?
2020-12-10
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×