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老師,我們公司收客戶管理費,20年1200元,給客戶開的收據(jù),我收款的時候是做的借:銀行存款1200,貸:預(yù)收賬款-管理費1200;我是小規(guī)模,按季度做無票收入怎么做分錄?

2020-12-16 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-16 11:26

借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶2082 追問 2020-12-16 11:27

老師我做收入的時候不用開票吧?可以做無票收入吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-16 11:28

是的,可以做無票收入的

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借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2020-12-16
可以做借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2020-12-10
你好! 應(yīng)該按實際銷售額做賬 借管理費用…業(yè)務(wù)招待費 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅 再按1200結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2022-03-26
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入150,你們支付給司機的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款300
2021-11-12
你好 借應(yīng)收賬款? 貸收入 應(yīng)交增值稅?
2020-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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