借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅
我們是租賃公司,客戶對公打入預存款25000,本日租賃費1500,我們小規(guī)模但老板要求收6個點稅,開票總額1590。那我內賬收到預存款時 借銀行存款 貸預收賬款,開票時確認收入咋做憑證
老師,我想問下,我們公司是殯葬行業(yè),會收客戶20年管理費,然后領導說收的管理費給客戶開收據,那我怎么做賬?
老師,我們收客戶20年管理費600元,走的公戶,然后給客戶開的收據,我做賬可以做借:銀行存款,貸:預收賬款嗎?
老師,我們公司收客戶管理費,20年1200元,給客戶開的收據,我收款的時候是做的借:銀行存款1200,貸:預收賬款-管理費1200;我是小規(guī)模,按季度做無票收入怎么做分錄?
你好,我想問一下,對內的,客戶給我們1500元,這1500元里有我們需要負擔給司機的運費300元。我做分錄的話,借;銀行存款1500,貸應收賬款1200,貸營業(yè)外收入300嗎?怎么做分錄好?謝謝了
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經做了幾年的賬,現在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經費是根據哪些數為依據?
企業(yè)銷售農機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師我做收入的時候不用開票吧?可以做無票收入吧?
是的,可以做無票收入的