你好,不知道你得看一下你的報關(guān)單,比如八月份出口的,你沒有開發(fā)票,你也需要填寫,而且這個得做申報營業(yè)收入
個體戶收入是按開票金額,沒有成本票,經(jīng)營所得怎么填寫
新開公司未開具發(fā)票,無收入,有成本發(fā)生,企業(yè)所得稅主營業(yè)務(wù)收入填零,主營業(yè)務(wù)成本按實(shí)填寫,可以嗎?有風(fēng)險嗎?
所得稅季報的收入按開票收入填寫還是包含營業(yè)外收入填進(jìn)去申報?
出口公司有出口收入和出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷收入,企業(yè)所得稅填報的時候,自營出口收入就填1-9月累計(jì)的出口收入就可以了吧,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的不填吧唧
第三季度所得稅報表中自營出口收入按照實(shí)際開的出口發(fā)票收入填寫可以嗎
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個月的申報表里面,有留底稅額,無論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
老師,我們做土地整理,屬建筑行業(yè),24年驗(yàn)收了,就需要確認(rèn)所得稅收入,然后25年八月收到的工程款。我的問題是,確認(rèn)所得稅收入的時候和收到工程款的時候,會計(jì)分錄怎么做?關(guān)鍵是銷項(xiàng)稅,應(yīng)該在收到工程款的時候體現(xiàn)?
老師,我們公司是個農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社,但是開的發(fā)票大多是現(xiàn)代服務(wù)*玉米托管服務(wù),這個是按1%交增值稅還是免稅呀
一般納稅人生產(chǎn)型 企業(yè),在建工程——模臺出售 業(yè)務(wù)內(nèi)容是: 模臺是企業(yè)購買了主材料,叫制作鋼結(jié)構(gòu)廠家加工,于24年已加工好,但企業(yè)未生產(chǎn)一直未用,我做賬時一直放在(在建工程下),老板現(xiàn)在要回籠資金把這個模臺出售,這個會計(jì)分錄怎么處理為好 先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,還是直接做其他業(yè)務(wù)收入
老師,建筑小規(guī)模公司,可以開專票技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,開幾個點(diǎn)?
老師定期定額納稅申報表填寫時 開具的普票填不含稅價 還是含稅價
老師,一般納人小微電商增值稅稅負(fù)是多少?
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個月的申報表里面,有留底稅額,無論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個月的申報表里面,有留底稅額,無論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
老師,出口確認(rèn)收入后,立馬就要做一筆暫估成本的分錄嗎?
如果按照報關(guān)單,那不是和增值稅申報表免抵稅出口銷售額對不上了?
你好,你增值稅也得填寫銷售額
現(xiàn)在就是增值稅是自動統(tǒng)計(jì)的開票銷售額,所得稅自營收入自動讀取的報關(guān)單收入,這個你應(yīng)該知道吧,但是公司報關(guān)單是次月開票的,這里就產(chǎn)生了差異,因?yàn)樗枚愖誀I出口收入是這個季度才出來的,應(yīng)該按哪個數(shù)據(jù)填
現(xiàn)在出口查得很嚴(yán),你出口了沒有開發(fā)票,增值稅銷售額里面填寫 要不稅務(wù)局后期也要求調(diào)整,前段時間我們這邊就查了這個問題,所以你沒有取到數(shù)據(jù)的,你增值稅里面應(yīng)該先報,而且你帳上需要做銷售額 填寫一到九月份的出口報關(guān)單里面的。
你這一次你填寫開票的后期早晚會找不是不知道你的報關(guān)單
這個是后面要和老板溝通解決的,現(xiàn)在的問題是這個季度申報是填寫哪個數(shù)據(jù)?按今年1-9開票的還是1-9月報關(guān)單的?
填寫一到九月份開票的