可以的,可以這么做的。
老師好!小規(guī)模物業(yè)公司,預(yù)收客戶半年度物業(yè)費,預(yù)收了6萬,已經(jīng)開票收款,稅率按照現(xiàn)在1%,實際當(dāng)月發(fā)生物業(yè)費1萬,分錄借:銀行存款6萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9405.94 貸:應(yīng)交增值稅594.06 貸:預(yù)收賬款5萬,分錄這樣做對嗎?
老師好!小規(guī)模物業(yè)公司,預(yù)收客戶半年物業(yè)費,2020年10月1日--2021年3月31日,每月10000元物業(yè)費,半年60000元,已經(jīng)開票且收款,開的是專票,做會計分錄:借:銀行存款6萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入9405.94 貸:應(yīng)交增值稅594.06 貸:預(yù)收賬款5萬,開票有沒問題?
比如,預(yù)收10個月租金10300元,開具免稅發(fā)票10300元,此時做會計分錄: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10300 對嗎? 若是開具3%稅率的發(fā)票: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 300 對嗎? 每月末攤銷收入: 借:預(yù)收賬款 1000元 貸:主營(其它)業(yè)務(wù)收入 1000元 對嗎? 若是對,我本月開的發(fā)票是10300元,稅是300元,我確認(rèn)的收入?yún)s是1000元, 填制增值稅報表時,發(fā)票上的數(shù)10300元和本月確認(rèn)收入1000元對不起來,怎么辦? 這個問題一直困擾我,謝謝老師解惑?
老師好,我公司小規(guī)模,7月預(yù)收客戶租賃費40000元,8月開票普票確認(rèn)收入,8月收到47500元,發(fā)票金額87520元,客戶轉(zhuǎn)賬抹零20元,分錄這樣做對嗎?借:預(yù)收賬款-A 40000 銀行存款 47500 財務(wù)費用 20 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租賃費 86653.47 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅866.53
老師,你好!我們公司是小規(guī)模企業(yè),收入每次都是客戶微信掃碼,然后有一個手續(xù)費,比如客戶掃800元,我做賬的分錄是:借 銀行存款798 財務(wù)費用—手續(xù)費2 貸 主營業(yè)務(wù)收入792 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅8 請問這個分錄是對的嗎?
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對不上。請問在財務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請的有員工,員工報銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計準(zhǔn)則
計提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計質(zhì)量要求么
印花稅的計稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
財務(wù)費用是否應(yīng)該設(shè)置二級明細(xì)科目 現(xiàn)金折扣呢? 像這樣 財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣
你好,可以的,可以做現(xiàn)金折扣。