固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理(預(yù)計(jì)凈殘值) 累計(jì)折舊(該電腦累計(jì)計(jì)提的折舊) 貸:固定資產(chǎn)(電腦的原始入賬價(jià)值) 收到出售價(jià)款: 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅:小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按 3% 征收率減按 2% 征收增值稅。 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益(如果是凈收益) 或 借:資產(chǎn)處置損益(如果是凈損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按 3% 征收率減按 2% 征收增值稅。若納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間,可享受 3% 征收率減按 1% 征收增值稅的優(yōu)惠政策,按照 1% 征收率開具增值稅發(fā)票。
我有一家一般納稅人公司今年準(zhǔn)備注銷 之前的帳都沒有銷售收入,每個(gè)月就記錄幾筆計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提折舊這些分錄。目前賬上固定資產(chǎn)凈值還有兩萬多,已計(jì)提折舊一萬多,原值是36000。我老板的意思是在19年把固定資產(chǎn)清掉,但是不想繳稅,走管理費(fèi)用,沖減利潤。老師,你覺得這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何處理
老師好,我單位是小規(guī)模,12月要注銷,有幾個(gè)問題需要咨詢:1、本月注銷的話,還需不需要計(jì)提折舊;2、固定資產(chǎn)賬面剩下2萬多,沒有人要,賣不了,賬務(wù)處理怎么做?3、第四季度的增值稅我已經(jīng)按營業(yè)收入申報(bào)過了,固定資產(chǎn)還需不需要申報(bào)交稅?怎么操作?
老師,公司有輛車,在老板戶下,折舊在公司賬上處理的,現(xiàn)在折舊完了,還有個(gè)殘值,20000,我需要把這個(gè)清掉的話,需要怎么處理?是直接做固定資產(chǎn)處置賣給老板個(gè)人可以嗎?還是怎么處理?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
我們是賓館服務(wù)業(yè),小規(guī)模納稅人,查賬征收企業(yè),現(xiàn)在我們有一批電器需要批量報(bào)損,屬于固定資產(chǎn),賬務(wù)怎么處理。比如說我們現(xiàn)在需要報(bào)廢一批空調(diào),17臺,一臺是3000,這17臺總共的價(jià)值是51000,我們是按五年攤銷,就是60個(gè)月,我們按5%計(jì)提的凈殘值是2550元,凈值是48450,現(xiàn)在折舊已經(jīng)全部提完,這個(gè)賬務(wù)是怎么處理 。這17臺空調(diào)我們每臺又賣了50塊錢,一共850塊元,求詳細(xì)的賬務(wù)處理
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,無論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
老師,我們做土地整理,屬建筑行業(yè),24年驗(yàn)收了,就需要確認(rèn)所得稅收入,然后25年八月收到的工程款。我的問題是,確認(rèn)所得稅收入的時(shí)候和收到工程款的時(shí)候,會計(jì)分錄怎么做?關(guān)鍵是銷項(xiàng)稅,應(yīng)該在收到工程款的時(shí)候體現(xiàn)?
老師,我們公司是個(gè)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社,但是開的發(fā)票大多是現(xiàn)代服務(wù)*玉米托管服務(wù),這個(gè)是按1%交增值稅還是免稅呀
一般納稅人生產(chǎn)型 企業(yè),在建工程——模臺出售 業(yè)務(wù)內(nèi)容是: 模臺是企業(yè)購買了主材料,叫制作鋼結(jié)構(gòu)廠家加工,于24年已加工好,但企業(yè)未生產(chǎn)一直未用,我做賬時(shí)一直放在(在建工程下),老板現(xiàn)在要回籠資金把這個(gè)模臺出售,這個(gè)會計(jì)分錄怎么處理為好 先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,還是直接做其他業(yè)務(wù)收入
老師,建筑小規(guī)模公司,可以開專票技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,開幾個(gè)點(diǎn)?
老師定期定額納稅申報(bào)表填寫時(shí) 開具的普票填不含稅價(jià) 還是含稅價(jià)
老師,一般納人小微電商增值稅稅負(fù)是多少?
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,無論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,無論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
老師,出口確認(rèn)收入后,立馬就要做一筆暫估成本的分錄嗎?