你可以直接做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉,之后全部重新做一次就可以,不這樣調(diào)
老師,您好!我這邊做了一筆之前的退貨,借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),帶庫(kù)存商品負(fù)數(shù),我發(fā)現(xiàn)這樣做了之后,我到月底結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),這成本變得很高了,好像不正常,我這樣做是對(duì)的嗎?如果這樣做不對(duì),我應(yīng)該怎么做???
老師,我之前賬做錯(cuò)了,按這樣調(diào)整以后對(duì)嗎?我覺(jué)得這樣好像也不對(duì),這樣我的本期收入又增加了201.75,我的銷(xiāo)項(xiàng)稅應(yīng)該又要增加26.23,但是這個(gè)26.23我不知道該怎么調(diào)賬了
老師,我們公司收到了去年的企業(yè)所得稅退稅,應(yīng)該怎么做賬呢?我做的是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整 然后,借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn),這樣這筆錢(qián)又加到今年的利潤(rùn)里來(lái)算今年的所得稅了,這樣做對(duì)嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項(xiàng),我錯(cuò)誤計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了,申報(bào)所得稅了,但是沒(méi)交增值稅,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入才對(duì),這樣增值稅也不用交了,我想這個(gè)月調(diào)整過(guò)來(lái),我怎么做帳呢
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項(xiàng),我錯(cuò)誤計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了,申報(bào)所得稅了,但是沒(méi)交增值稅,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入才對(duì),這樣增值稅也不用交了,我想這個(gè)月調(diào)整過(guò)來(lái),我怎么做帳呢
支票不是其他貨幣資金嗎?支票計(jì)入銀行存款?
公司以外合伙人借款給公司個(gè)人轉(zhuǎn)或者公司轉(zhuǎn)都可以嗎
您好老師,我想問(wèn)一下出口退稅申報(bào)時(shí),報(bào)關(guān)單配單時(shí)可以選到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是數(shù)據(jù)自檢時(shí)提示申報(bào)的發(fā)票無(wú)電子信息,應(yīng)不予受理,這是怎么回事???是因?yàn)閷?duì)方還沒(méi)有申報(bào)增值稅的原因嗎?和這個(gè)有關(guān)系嗎?
老師,給工人訂購(gòu)的盒飯?zhí)峁┪绮?,?jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢
老師請(qǐng)問(wèn)下公司注冊(cè)資本是100萬(wàn),然后以公司名義買(mǎi)了一塊價(jià)值1500萬(wàn)的房產(chǎn)(地+房),那么跟這個(gè)注冊(cè)資本有關(guān)系嗎,注冊(cè)資本還用調(diào)整嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng),老師請(qǐng)問(wèn),外賬從外面接回來(lái)做,我們需要注意什么呢?
營(yíng)改增都很多年了。為什么25年的版本還有營(yíng)業(yè)稅這種東西?
老師好,請(qǐng)問(wèn)新注冊(cè)公司實(shí)收資本10萬(wàn)己到位,誤解己到位8萬(wàn),5月又投入2萬(wàn)實(shí)收資本,共計(jì)要12萬(wàn),如何把5月份這2萬(wàn)怎么作帳務(wù)處理
收到專(zhuān)票 可不可以用法人私人賬號(hào)轉(zhuǎn)出金額
第五題,方案四,現(xiàn)在已經(jīng)昏了,看下我草稿紙上的文字,要不要都把年初換成年末來(lái)做,這樣的話好像又不行