你好 ;? ? ? 那你應(yīng)該轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? 你現(xiàn)在調(diào)整的話 ; 做 :借? ? 以前年度損益調(diào)整 -? 其他業(yè)務(wù)收入 貸以前年度損益調(diào)整 - 營業(yè)外收入? ?
老師,前幾天審計發(fā)現(xiàn)了我去年有一個其他業(yè)務(wù)收入,申報企業(yè)所得稅了,但是沒申報增值稅,15500元,這個我怎么補繳呢?我想做到今年5月,我怎么做分錄,是不是要申報無票收入啊
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項,我錯誤計入其他業(yè)務(wù)收入了,申報所得稅了,但是沒交增值稅,應(yīng)該計入營業(yè)外收入才對,這樣增值稅也不用交了,我想這個月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項,我錯誤計入其他業(yè)務(wù)收入了,申報所得稅了,但是沒交增值稅,應(yīng)該計入營業(yè)外收入才對,這樣增值稅也不用交了,我想這個月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
其他應(yīng)付款不支付,也不想做營業(yè)外收入老師你好,我們新接了一家單位。賬上現(xiàn)在有筆其他應(yīng)付款調(diào)整去年的以前年度損益調(diào)整。是不是去年的稅務(wù)年報要交企業(yè)所得稅
老師公司去年的利潤表和企業(yè)所得稅的報表利潤不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報表,報表多了個營業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整,營業(yè)外收入做賬的時候做錯了是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個科目呢?
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報嗎?申報后會有什么風(fēng)險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負(fù)的更多了腦子有點轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請問老師怎么驗舊啊
那我報表啥的還用改嗎
?你好; 你跨年了。? ? ?在22年調(diào)整? ?
您剛才做的分錄,一借一貸就平了,也不影響報表,怎么在2022年調(diào)呢老師
你好;? ?你的? ?21年是錯誤了。 申報表要報? 的; 這個會影響你們的增值稅和附加稅以及所得稅的??
老師,2021年我申報所得稅了,沒申報增值稅,但是如果其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入,正好不用繳納增值稅了,我不明白,為什么2022年還要申報呢?
?你好 ;? ? 你之前的其他業(yè)務(wù)收入難道沒有增加你的 營業(yè)收入 產(chǎn)生? ?增值稅和附加稅的申報嗎? ?
沒有啊,只是產(chǎn)生了所得稅啊
?你好;? ?那你就? ? 在22年? ? ? 之后年報去考慮處理即可 ;? 你計入其他業(yè)務(wù)收入 你都不報稅; 你 這個本身就不對的??
老師,我具體怎么操作呢,是不是還要做您剛才那個分錄呢?
?你好;? ? ? ?是的。按照我寫的分錄處理 ;? 因為你沒有報增值稅和附加稅這些;直接按我寫的分錄調(diào)整;到時年報去處理下即可? ?
老師,2022年年報處理嗎?怎么處理,請老師說詳細(xì)一點,謝謝
?你好; 是的 。分錄現(xiàn)在做 ; 等著你 22年的時候在調(diào)整或者是 你年報沒有報 就在21年年報去處理 。按照營業(yè)外收入去處理報稅即可? ??