您好,您紅字沖回錯(cuò)誤分錄,重新做分錄
老師,前幾天審計(jì)發(fā)現(xiàn)了我去年有一個(gè)其他業(yè)務(wù)收入,申報(bào)企業(yè)所得稅了,但是沒申報(bào)增值稅,15500元,這個(gè)我怎么補(bǔ)繳呢?我想做到今年5月,我怎么做分錄,是不是要申報(bào)無票收入啊
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項(xiàng),我錯(cuò)誤計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了,申報(bào)所得稅了,但是沒交增值稅,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入才對(duì),這樣增值稅也不用交了,我想這個(gè)月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
老師,我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項(xiàng),我錯(cuò)誤計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了,申報(bào)所得稅了,但是沒交增值稅,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入才對(duì),這樣增值稅也不用交了,我想這個(gè)月調(diào)整過來,我怎么做帳呢
其他應(yīng)付款不支付,也不想做營業(yè)外收入老師你好,我們新接了一家單位。賬上現(xiàn)在有筆其他應(yīng)付款調(diào)整去年的以前年度損益調(diào)整。是不是去年的稅務(wù)年報(bào)要交企業(yè)所得稅
老師公司去年的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤(rùn)不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報(bào)表,報(bào)表多了個(gè)營業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整,營業(yè)外收入做賬的時(shí)候做錯(cuò)了是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個(gè)科目呢?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
都說本年利潤(rùn)都要清零。比如24年利潤(rùn)表本年累計(jì)金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)10萬 請(qǐng)問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會(huì)送客戶尿素,機(jī)油等,找了一個(gè)固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個(gè)紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費(fèi)。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計(jì)減除費(fèi)用的,但是有兩個(gè)員工卻沒有累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)問是什么原因呢
老師,24年工資計(jì)提643300,個(gè)稅申報(bào)643000,實(shí)際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計(jì)入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報(bào)匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對(duì)得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費(fèi)用做主營業(yè)成本報(bào)稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用做重了,那我改了年報(bào)了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理
老師,是去年的帳錯(cuò)了,我這個(gè)月怎么調(diào)呢?匯算清繳已經(jīng)做完了
您好,那您不需要調(diào)整了,都是損益類科目
如果不把其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那以后查賬會(huì)不會(huì)被認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入沒交增值稅呢
您好,您只能調(diào)表不調(diào)賬,因?yàn)楹笃谧鲑~分錄貸以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整(紅字),等于沒做
怎么調(diào)表呢老師,具體說一下,謝謝啦
您好,其他業(yè)務(wù)收入減少,營業(yè)外收入+
調(diào)去年的報(bào)表還是這個(gè)月的老師?
您好,調(diào)整錯(cuò)誤年度報(bào)表
匯算清繳都報(bào)完了老師,要是改年報(bào)是不是非常麻煩呢
您好,今天最后一天,可以更正
我更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是申報(bào)表呢老師?還用在去年12月份改憑證嗎
您好,最好能反結(jié)帳改憑證
您好,需要更正納稅申報(bào)表