同學,你好 超過實收資本的部分,可以做資本公積,或者其他應付款
(1) 2019年甲公司由A. B、C、D三位投資者共同出資設立。注冊資本500萬元, A投資人銀行存款180萬元,在實收資本中份額為180萬元。B投資人以設備出資,評估價100萬元,增值稅13萬元,在實收資本中份額為110萬元,C投資人以專利權出資,評估價200萬元,增值稅12萬元,在實收資本中份額為210萬元。資產(chǎn)交接手續(xù)已完畢。 ( 2) 2019年甲公司取得產(chǎn)品銷售收入1000萬元,發(fā)生的銷售成本600萬元。 其他業(yè)務收入80萬元,其他業(yè)務成本50萬元。取得投資收益30萬元(其中國債利息5萬元)。營業(yè)外收入10萬元。 本期發(fā)生的稅金及附加20萬元,銷售費用100萬元,管理費用90萬元(其中業(yè)務招待費10萬元)。財務費用50萬元。營業(yè)外支出20萬元(其中罰款支出10萬元)。 ( 3)假定甲公司增值稅一 般納稅人,企業(yè)所得稅稅率為25%。按稅后利潤的10%提取法定盈余公積。向投資者宣告分配現(xiàn)金股利100萬元。 余上述資料外,不考慮其他因素。 要求: (金額以萬元為單位) ( 1 )做出甲公司收到出資人出資時會計處理。 ( 2 )做出將本期收入、費用結轉至“本年利潤”會計分錄。 (3)計算甲公司本期應納稅所得額、應交所得稅,并做出確認和結轉的會計分錄 (4)計算并編制甲公司提取法定盈余公積的會計分錄。 (5)編制甲公司向投資者宣告分配現(xiàn)金股利的會計分錄。 ( 6 )編制結轉利潤和利潤分配會計分錄。( 7 )計算年末未分配利潤。
老師您好,我們有一家公司1000萬注冊資本,一直是處于虧損狀態(tài)。去年10月份是有兩個股東,股東a為個人投資,注冊資本600萬實收資本到位100萬,股東b為個人投資,注冊資本400萬無實收資本。去年10月做了工商變更,股東a把600萬股權作價100萬轉讓給另一個公司,今年審計公司來審計建議我們減資是為什么?
老師好,有這樣一個情況,9月份公司老板私人收到應收賬款50000元, 然后把這筆錢轉到公賬里,網(wǎng)銀備注是投資款。 10月份會計把這5萬塊錢記到了實收資本。 11月份有股東要撤資,大家算賬,這5萬元怎么處理? 謝謝老師
某以I舊設備向公司投資,評估價格為100萬元,張某以貨幣資金向公司投入資金 100 元。同時約定,各方出資應于2×21年12月31日投入M公司。2x19年6月30日,趙注冊資本為300萬元。公司章程約定,由趙某、張某、孫某三人出資,各出資100萬 1.注冊資本認繳登記制下實收資本的會計處理:2×19年6月5日,M公司登記成立, 公司對與實收資本有關的會計事項進行如下處理: 萬元。孫某以貨幣資金出資100萬元,于2×21年 12月 30日實際投人到公司。M 2×19年6月5日,編制會計分錄如下: 借:其他應收款 3000000 貸:實收資本 3000000 2×19年6月30日,編制會計分錄如下: 借:銀行存款 1000000 固定資產(chǎn)1000000 貸:其他應收款 2000000 【案例要求】上述會計處理是否恰當?為什么?相關稅費忽略不計。
老師好,4月份我司預收工程定金3萬,還預付勞務費2萬,(4月份財務處理:借:銀行3萬,帶:預收3萬,借:預付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應收5.9萬借:預收3萬,貸:主營業(yè)務收入9.9萬(小規(guī)模)5月到勞務發(fā)票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務成本3.5萬,貸:應付1.5萬,預付2萬,轉了成本:借:主營成本,貸:勞務成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師,您好,我們公司是醫(yī)學檢驗公司,只有提供檢驗檢測服務,不能售賣醫(yī)療器械,科研儀器等實物商品。我們想委托具有經(jīng)營許可證的b公司幫我們賣儀器,由b公司給客戶開發(fā)票,我們拿b公司的代銷清單確認收入,這樣我們還需要給b公司開具貨物發(fā)票嗎?就是假若我們的產(chǎn)品委托b公司賣了100萬,我們要給b公司20萬代銷服務費,那剩下的80萬b公司要轉給我們,這80萬我們還需要開票嗎?
若稅法規(guī)定與收入相關的預收款項應于收到時計入當期應納稅所得額,則合同負債的計稅基礎為零。老師能舉例說明下嗎
建筑公司核算建一棟別墅的成本,都包括哪些?。?/p>
學有優(yōu)教孩子的信息被我不小心解綁了現(xiàn)在填加不了顯示激活碼失效請教怎么辦
我公司同事說公司交的醫(yī)保他的不能用,不顯示蘭陵縣那邊,顯示邯鄲那邊的但是邯鄲那邊已經(jīng)停了,這是什么原因
股東從銀行借款給公司,是怎么做賬的?
老師,可否解釋一下我圈出來的那3筆分錄,為啥這樣,數(shù)據(jù)怎么算。第3小答,少數(shù)股東權益,和損益
老師,單位自然人個稅申報系統(tǒng)密碼是什么呀?顯示密碼錯誤,第一次操作
先折算后折現(xiàn)這句話對嗎
老師,工作中提前收到貨款不用預收賬款,只能用應收嗎
計入其他應付款沒事的吧
同學,你好 是可以的
哦。老師你好,請問那多入2萬能否從帳戶上提現(xiàn),兩筆業(yè)都不入帳,可以嗎
同學,你好 是可以的
哦。老師采取那種方法比較好
小菲老師你好,采取入帳還是不入帳
同學,你好 計入其他應付款比較好
好的。謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!