同學(xué),你好 超過實(shí)收資本的部分,可以做資本公積,或者其他應(yīng)付款
(1) 2019年甲公司由A. B、C、D三位投資者共同出資設(shè)立。注冊(cè)資本500萬元, A投資人銀行存款180萬元,在實(shí)收資本中份額為180萬元。B投資人以設(shè)備出資,評(píng)估價(jià)100萬元,增值稅13萬元,在實(shí)收資本中份額為110萬元,C投資人以專利權(quán)出資,評(píng)估價(jià)200萬元,增值稅12萬元,在實(shí)收資本中份額為210萬元。資產(chǎn)交接手續(xù)已完畢。 ( 2) 2019年甲公司取得產(chǎn)品銷售收入1000萬元,發(fā)生的銷售成本600萬元。 其他業(yè)務(wù)收入80萬元,其他業(yè)務(wù)成本50萬元。取得投資收益30萬元(其中國債利息5萬元)。營業(yè)外收入10萬元。 本期發(fā)生的稅金及附加20萬元,銷售費(fèi)用100萬元,管理費(fèi)用90萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元)。財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元。營業(yè)外支出20萬元(其中罰款支出10萬元)。 ( 3)假定甲公司增值稅一 般納稅人,企業(yè)所得稅稅率為25%。按稅后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。向投資者宣告分配現(xiàn)金股利100萬元。 余上述資料外,不考慮其他因素。 要求: (金額以萬元為單位) ( 1 )做出甲公司收到出資人出資時(shí)會(huì)計(jì)處理。 ( 2 )做出將本期收入、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”會(huì)計(jì)分錄。 (3)計(jì)算甲公司本期應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅,并做出確認(rèn)和結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄 (4)計(jì)算并編制甲公司提取法定盈余公積的會(huì)計(jì)分錄。 (5)編制甲公司向投資者宣告分配現(xiàn)金股利的會(huì)計(jì)分錄。 ( 6 )編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)和利潤(rùn)分配會(huì)計(jì)分錄。( 7 )計(jì)算年末未分配利潤(rùn)。
老師您好,我們有一家公司1000萬注冊(cè)資本,一直是處于虧損狀態(tài)。去年10月份是有兩個(gè)股東,股東a為個(gè)人投資,注冊(cè)資本600萬實(shí)收資本到位100萬,股東b為個(gè)人投資,注冊(cè)資本400萬無實(shí)收資本。去年10月做了工商變更,股東a把600萬股權(quán)作價(jià)100萬轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)公司,今年審計(jì)公司來審計(jì)建議我們減資是為什么?
老師好,有這樣一個(gè)情況,9月份公司老板私人收到應(yīng)收賬款50000元, 然后把這筆錢轉(zhuǎn)到公賬里,網(wǎng)銀備注是投資款。 10月份會(huì)計(jì)把這5萬塊錢記到了實(shí)收資本。 11月份有股東要撤資,大家算賬,這5萬元怎么處理? 謝謝老師
某以I舊設(shè)備向公司投資,評(píng)估價(jià)格為100萬元,張某以貨幣資金向公司投入資金 100 元。同時(shí)約定,各方出資應(yīng)于2×21年12月31日投入M公司。2x19年6月30日,趙注冊(cè)資本為300萬元。公司章程約定,由趙某、張某、孫某三人出資,各出資100萬 1.注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制下實(shí)收資本的會(huì)計(jì)處理:2×19年6月5日,M公司登記成立, 公司對(duì)與實(shí)收資本有關(guān)的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行如下處理: 萬元。孫某以貨幣資金出資100萬元,于2×21年 12月 30日實(shí)際投人到公司。M 2×19年6月5日,編制會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他應(yīng)收款 3000000 貸:實(shí)收資本 3000000 2×19年6月30日,編制會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 1000000 固定資產(chǎn)1000000 貸:其他應(yīng)收款 2000000 【案例要求】上述會(huì)計(jì)處理是否恰當(dāng)?為什么?相關(guān)稅費(fèi)忽略不計(jì)。
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬,還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬,(4月份財(cái)務(wù)處理:借:銀行3萬,帶:預(yù)收3萬,借:預(yù)付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應(yīng)收5.9萬借:預(yù)收3萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9萬(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務(wù)成本3.5萬,貸:應(yīng)付1.5萬,預(yù)付2萬,轉(zhuǎn)了成本:借:主營成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)時(shí)候單位實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
老師,啥叫價(jià)內(nèi)稅,啥叫價(jià)外稅呢?
老師,21年公司購買的理財(cái),有收利息需要繳稅嗎?都交哪些稅呢?
李平出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)1萬2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費(fèi)用,1240元出差補(bǔ)助,1800元
計(jì)入其他應(yīng)付款沒事的吧
同學(xué),你好 是可以的
哦。老師你好,請(qǐng)問那多入2萬能否從帳戶上提現(xiàn),兩筆業(yè)都不入帳,可以嗎
同學(xué),你好 是可以的
哦。老師采取那種方法比較好
小菲老師你好,采取入帳還是不入帳
同學(xué),你好 計(jì)入其他應(yīng)付款比較好
好的。謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!