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老師,我們公司收到了去年的企業(yè)所得稅退稅,應(yīng)該怎么做賬呢?我做的是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整 然后,借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配~未分配利潤,這樣這筆錢又加到今年的利潤里來算今年的所得稅了,這樣做對嗎?

2020-11-13 07:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-13 07:53

你好,這樣不對 借:應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤

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你好,這樣不對 借:應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
2020-11-13
你好,是的,是這樣處理的?
2021-11-17
您好,是的就是這么做的分錄
2021-04-07
你好,調(diào)整20年報表未分配利潤期初數(shù)
2020-08-06
同學(xué),您好,這個分錄應(yīng)該修改你的期初未分配利潤的數(shù)據(jù)。
2020-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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