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本月進項稅大于銷項稅怎么做分錄

2019-10-21 22:04 來源:快賬

導讀:本月進項稅大于銷項稅怎么做分錄?本月進項稅大于銷項稅,如何做會計分錄是很多財務新手都比較感興趣的話題,為了幫助更多的人能快速的掌握這個層面的會計知識,小編將在下文中為大家整理相關(guān)的內(nèi)容,請仔細閱讀下文中小編的整理。

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    本月進項稅大于銷項稅怎么做分錄

  月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應將本月多交的增值稅做如下會計處理:

  借:應交稅金--未交增值稅

  貸:應交稅金--應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

  如果有應交未交增值稅,

  借:應交稅金--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應交稅金--未交增值稅

“應交稅金--應交增值稅”科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。

本月進項稅大于銷項稅怎么做分錄

  什么情況下進項稅會大于銷項稅?

  購進貨物大于銷售貨物會出現(xiàn)進項大于銷項的情況,也有委節(jié)性生產(chǎn),常年銷售的情況,當納稅人大規(guī)模購進這類商品時以備常年銷售也會出現(xiàn)進項大于銷項的情況,但長期的看,終會是銷項大于進項的。

  也有不正常的情況進項大于銷項的,如某些經(jīng)營者,采取帳外銷售,一味的購進,也會出現(xiàn)進項大于銷項的情況,鉭這種情況稅局是要查處的。

  辦理增值稅一般納稅人認定的條件

  已辦理稅務登記,年應納增值稅銷售額達到下列標準的企業(yè),應當向主管國家稅務機關(guān)申請辦理增值稅一般納稅人的認定手續(xù)。

  (1)從事貨物生產(chǎn)或者提供加工、修理修配(以下簡稱應稅勞務)的納稅人,以及從事貨物生產(chǎn)或提供應稅勞務為主,并兼營貨物批發(fā)或零售的納稅人,年應稅銷售額在100萬元以上的;

  (2)從事貨物批發(fā)或零售的納稅人,年應稅銷售額在180萬元以上的

  本月進項稅大于銷項稅怎么做分錄。好了,對于這一問題及相關(guān)閱讀內(nèi)容小編就為大家介紹到這里了,希望你們大家都可以掌握清楚,如果還想了解更多的進項稅大于銷項稅的內(nèi)容,歡迎來向我們來提問哦!

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