同學(xué)你好 可以的,這樣就行了
老師您好。我司是旅行社一般納稅人,今年一月份委托地接社給客人訂的機(jī)票,客戶(hù)已全額支付并且我們也開(kāi)了發(fā)票,同時(shí)我們也把票款支付了地接社,也取得了地接社發(fā)票。因?yàn)橐咔椋胁糠謾C(jī)票發(fā)生了退款,地接社把退款一萬(wàn)打給我們,我們?cè)侔岩蝗f(wàn)塊錢(qián)退給客戶(hù),中間沒(méi)有差價(jià)。想問(wèn)問(wèn)我們收到地接社款后給他開(kāi)正數(shù)發(fā)票,再退給客戶(hù)后取得客戶(hù)的發(fā)票,這么操作可以嗎?
老師您好。我司是旅行社一般納稅人,今年一月份委托地接社給客人訂的機(jī)票,客戶(hù)已全額支付并且我們也開(kāi)了發(fā)票,同時(shí)我們也把票款支付了地接社,也取得了地接社發(fā)票。因?yàn)橐咔?,有部分機(jī)票發(fā)生了退款,地接社把退款一萬(wàn)打給我們,我們?cè)侔岩蝗f(wàn)塊錢(qián)退給客戶(hù),中間沒(méi)有差價(jià)。想問(wèn)問(wèn)我司如何給地接社和客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,賬務(wù)處理如何做?
老師您好,我公司是做售賣(mài)航空機(jī)票中介的業(yè)務(wù),流程主要是我們跟個(gè)人或者旅行團(tuán)確認(rèn)好了出發(fā)時(shí)間和地點(diǎn),然后去聯(lián)系航空公司詢(xún)問(wèn)價(jià)格,確認(rèn)好價(jià)格之后我們會(huì)在機(jī)票價(jià)格上收入一定的手續(xù)費(fèi),比如機(jī)票錢(qián)1000元,我實(shí)際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購(gòu)買(mǎi)機(jī)票,機(jī)票直接給客戶(hù),自己沒(méi)有任何留底,客戶(hù)支付的錢(qián)全額1050進(jìn)我們對(duì)公戶(hù)。 問(wèn):1、如何確認(rèn)收入,是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅 2、我們公司沒(méi)有任何成本發(fā)票,航空公司開(kāi)的機(jī)票直接給了客戶(hù),我們?nèi)绾稳胭~
請(qǐng)教各位老師,我公司在2021年10月銷(xiāo)售一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,并于2021年11月給客戶(hù)開(kāi)具了本臺(tái)設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶(hù)經(jīng)營(yíng)不佳,到目前還有一部分尾款沒(méi)收到,客戶(hù) 現(xiàn)在想把這臺(tái)機(jī)器退回來(lái),我們?cè)俑兑徊糠皱X(qián).這個(gè)怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開(kāi)一張發(fā)票,還是把我公司開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票退回來(lái).已經(jīng)過(guò)去兩年了,還能退票處理嗎?
請(qǐng)教大神們一個(gè)問(wèn)題 有個(gè)客戶(hù)跟我們合作了十幾年,之前我們跟客戶(hù)結(jié)算返利時(shí),客戶(hù)是直接在當(dāng)前貨款扣減返利金額支付的,而我們的通過(guò)后續(xù)訂單一單單扣減的。返利時(shí)扣減存在時(shí)間上的差異。 客戶(hù)現(xiàn)在換了個(gè)抬頭跟我們合作,在結(jié)算舊抬頭的貨款時(shí),說(shuō)我們還差她們十幾萬(wàn)發(fā)票,要把票給了再付。但是我們賬上的訂單金額跟開(kāi)票金額是一致的。 對(duì)此我們也提供了訂單清單,發(fā)票明細(xì)還有收款記錄給客戶(hù)核對(duì)。由于時(shí)間太久,我們雙方的財(cái)務(wù)都換了幾手人,她們也提供不了完整的發(fā)票驗(yàn)收記錄給我們核對(duì)。請(qǐng)問(wèn)我們有什么方法可以查到這部分查額的發(fā)票校驗(yàn)情況嗎?
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶(hù)完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢(xún) 您在線(xiàn)嗎?
那我如何報(bào)稅呢,開(kāi)發(fā)票的進(jìn)入收入,收到的發(fā)票算成本?因?yàn)橐辉路莸膱F(tuán)我們是按免稅申報(bào)的,那這次開(kāi)票也按免稅開(kāi)票可以嗎?
對(duì)的,免稅的按照免稅申報(bào)