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老師您好,我公司是做售賣航空機(jī)票中介的業(yè)務(wù),流程主要是我們跟個(gè)人或者旅行團(tuán)確認(rèn)好了出發(fā)時(shí)間和地點(diǎn),然后去聯(lián)系航空公司詢問價(jià)格,確認(rèn)好價(jià)格之后我們會(huì)在機(jī)票價(jià)格上收入一定的手續(xù)費(fèi),比如機(jī)票錢1000元,我實(shí)際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購(gòu)買機(jī)票,機(jī)票直接給客戶,自己沒有任何留底,客戶支付的錢全額1050進(jìn)我們對(duì)公戶。 問:1、如何確認(rèn)收入,是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅 2、我們公司沒有任何成本發(fā)票,航空公司開的機(jī)票直接給了客戶,我們?nèi)绾稳胭~

2023-09-11 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-11 16:00

是以差額作為銷售額,確認(rèn)繳納增值稅,即納稅人以實(shí)際取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付給其他納稅人的規(guī)定項(xiàng)目金額后的余額為銷售額計(jì)算繳納增值稅

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快賬用戶8765 追問 2023-09-11 16:12

現(xiàn)在有一個(gè)很關(guān)鍵的問題就是我支付的費(fèi)用沒有發(fā)票,因?yàn)楦犊钯?gòu)買的機(jī)票是全部給了客戶,我這邊只有一個(gè)支付回單,那我應(yīng)該拿什么來入賬,白條嗎?還是有什么可以作為抵扣的憑據(jù)呢老師

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齊紅老師 解答 2023-09-11 16:19

同學(xué)你好 沒有發(fā)票就沒法稅前扣除

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是以差額作為銷售額,確認(rèn)繳納增值稅,即納稅人以實(shí)際取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付給其他納稅人的規(guī)定項(xiàng)目金額后的余額為銷售額計(jì)算繳納增值稅
2023-09-11
同學(xué)你好 1.這個(gè)錢還還回去嗎? 2.需要折舊的,就是計(jì)入固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理 3.計(jì)入固定資產(chǎn)成本 4.直接做收入
2020-09-27
同學(xué)你好 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本要稅局同意才可以的 自己不能隨便轉(zhuǎn)
2021-06-18
同學(xué)你好 增值稅稅負(fù)率大約在1.5%左右,按照這個(gè)來哦 2.8月所屬期的稅沒報(bào)之前勾選的都是八月的 3.借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 給商場(chǎng)的 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款
2020-10-07
同學(xué)你好 上面的開始說的對(duì),分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納 你們是什么準(zhǔn)則就用什么科目,不用改 實(shí)操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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