你好 1、減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次; 2、對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在 “本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
老師好!請問疫情期間享受減免百分之一的稅局,做賬和百分之三時(shí)一樣嗎?那減免那部分稅額怎么做分錄?報(bào)表中是按百分之三的稅率算的
你好疫情期間不是百分之一的稅率但申報(bào)里還是百分之三如何填寫減免稅那行
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷售額百分之三。這個(gè)填寫開票含稅金額還是不含稅的金額?現(xiàn)在疫情期間是按照百分之一開的普通發(fā)票。
老師,我們是餐飲行業(yè)疫情期間享受免稅政策,上個(gè)月有二百多開的百分之一稅率的發(fā)票,現(xiàn)在要填寫利潤表,百分之一的稅率要填寫在營業(yè)外收入里嗎?
教育行業(yè)小規(guī)模企業(yè),疫情期間免增值稅。附加稅要交嗎?如果交,還是按照增值稅的百分之三計(jì)提嗎
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?