你好,契稅需要計(jì)入原值
交的契稅也計(jì)入房屋原值嗎?我公司出包建辦公樓,然后準(zhǔn)備一層出租給其他公司,那么dam房產(chǎn)稅是不是只是每個(gè)月交的那個(gè)就行了,不用從租再交了
是老師,現(xiàn)在是這個(gè)情況,因?yàn)槲覀冞@個(gè)辦公室是臨時(shí)的,然后租的那個(gè)私人的那個(gè)房子來作為辦公室用,然后這個(gè)我們不是交了房租以后,那個(gè)老板不是應(yīng)該要給我們一張發(fā)票我們?nèi)胭~嗎?但是現(xiàn)在她不愿意去那個(gè)稅務(wù)局開票,讓把那個(gè)稅金給扣下來,然后其余的錢給他啊,然后我們那個(gè)負(fù)責(zé)人呢,然后就輸,就讓給算出來啊,多少錢扣出來以后她好給她賺,賺錢那個(gè)我,我就不知道這個(gè)交房租的這個(gè)稅率是多少。
您好,我想咨詢一下,如果我們是做二手房東,跟一手房東簽訂9年的承包合同,每個(gè)月給一手房東5000元就可以了。那么我們?cè)俪鲎獬鋈?,成立了一家小?guī)模性質(zhì)的公司。那么我們每個(gè)月要交什么稅,什么稅是我們交的,稅點(diǎn)多少,租金收入我們要交增值稅嗎,也是有30萬季度銷售收入免征增值稅嗎
我們公司收到一個(gè)抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬。近期收房。對(duì)方應(yīng)該給我們開增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產(chǎn)入賬時(shí)。增值稅一次性抵扣?當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎?我們當(dāng)月就租出去了,給租戶開租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了?改交增值稅,了?
老師我有個(gè)公司以公司名義買的房產(chǎn),現(xiàn)在出租給個(gè)人了,但是公司這邊房產(chǎn)稅和土地稅都交了,我想問公司房產(chǎn)出租給個(gè)人,個(gè)人給租金,公司不給個(gè)人開租賃發(fā)票可以嗎,個(gè)人也不要發(fā)票他說沒啥用,公司按正常無票收入入賬,每個(gè)季度也報(bào)收入,這樣可以嗎,然后這個(gè)無票收入入賬后面附個(gè)人給公司打款房租款,還有啥
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無差額,我想請(qǐng)問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢
老師,請(qǐng)問一下這個(gè)題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號(hào)和代碼分別是哪個(gè)?
老師,公積金個(gè)人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
你出租部分需要按照從租計(jì)征,自用部分按照從價(jià)計(jì)征