你好,你要更正之前的嗎
老師,我在繳納社保的分錄一直沒(méi)分開(kāi)單位和個(gè)人的來(lái)做,也就是在計(jì)提時(shí):借 管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 今年的分錄一直是這樣做,現(xiàn)在明細(xì)表的其他應(yīng)付款—個(gè)人社保,貸方余額是?1萬(wàn)多,能調(diào)整嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)(小規(guī)模),律師事務(wù)所,屬于查賬征收(需報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表-季報(bào)),沒(méi)有給法人發(fā)工資,但是給法人交社保費(fèi)了,計(jì)提社保,是,借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位),繳納社保費(fèi),是借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位)借:其他應(yīng)收款-法人(個(gè)人部分)貸:銀行存款,但是繳納的個(gè)人部分(借:其他應(yīng)收款-法人)這個(gè)在我發(fā)放工資這里,我沒(méi)給法人發(fā)放工資,也就沒(méi)做貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分),那我這個(gè)繳納社保法人個(gè)人繳納社保部分怎么做分錄
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
老師,我們單位員工社保個(gè)人部分公司部分都是公司承擔(dān),做賬的時(shí)候直接是一筆:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:銀行存款,沒(méi)經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目;所得稅預(yù)繳申報(bào)表(已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬)這個(gè)位置,只填計(jì)提的工資可以不
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開(kāi)票,那10月開(kāi)出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
老師,不動(dòng)之前的賬還有什么好的調(diào)賬方法嗎? 現(xiàn)在怎么做?
如果沒(méi)有跨年,直接紅字沖減,然后按正確的重新做。
一、計(jì)提工資與社保分錄(月底) 1.?計(jì)提工資(含個(gè)人社保、個(gè)稅) 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本(根據(jù)員工部門) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資(應(yīng)發(fā)工資總額) 2.?計(jì)提公司承擔(dān)的社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本(根據(jù)員工部門) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(公司部分) 二、支付工資與社保分錄(次月) 1.?支付工資(扣除個(gè)人社保、個(gè)稅) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資(應(yīng)發(fā)工資總額) 貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)工資) 2.?支付社保(公司+個(gè)人部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(公司部分) 借:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 3.?繳納個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
謝謝老師的指導(dǎo)! 我們公司幾個(gè)人社保費(fèi)全部是自己承擔(dān),也是按照你上面整套分錄來(lái)做嗎?