是的,申報(bào)增值稅的時(shí)候沖平應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交小規(guī)模增值貸方
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬(wàn)不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢?還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢?
老師,小規(guī)模企業(yè),季度開(kāi)票不超30萬(wàn),免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?附件是計(jì)提后,也這樣走,還是就不計(jì)提
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免稅,開(kāi)的普票平時(shí)入賬是這樣嗎, 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬(wàn)時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸,營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師,我是小規(guī)模納稅人,我季度收入沒(méi)超30萬(wàn),不用交增值稅,但是我做收入的時(shí)候不是有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目嗎?我要轉(zhuǎn)去哪里呢?不然應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅一直有貸方余額
老師你好,個(gè)體戶查賬征收,季度不超30萬(wàn)元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交小規(guī)模增值稅計(jì)入貸方,然后再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,如果季度超過(guò)30萬(wàn)元,要交增值稅,那么應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交小規(guī)模增值稅這個(gè)科目是不是就不用轉(zhuǎn),一直有余額留在貸方,這樣做對(duì)嗎
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開(kāi)票,那10月開(kāi)出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定