你好,小規(guī)模納稅人免征的增值稅是這樣做分錄。 這個(gè)分錄是沒有附件的。
小規(guī)模納稅人季度假如開票25萬(wàn)不超30萬(wàn),貸方合計(jì):應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅25萬(wàn) 不繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅25萬(wàn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入減免增值稅 對(duì)嗎?
#提問#請(qǐng)問老師小規(guī)模季度報(bào)稅不超30萬(wàn)不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢?還是季度報(bào)稅時(shí)才3個(gè)月一起轉(zhuǎn)呢?
老師,小規(guī)模企業(yè),季度開票不超30萬(wàn),免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?附件是計(jì)提后,也這樣走,還是就不計(jì)提
#提問#請(qǐng)問老師2023年小規(guī)模增值稅月不超10萬(wàn),季不超30萬(wàn),免稅,那做賬還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還計(jì)提增值稅嗎?謝謝
老師晚上好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免稅,開的普票平時(shí)入賬是這樣嗎, 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬(wàn)時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸,營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,客戶未抵扣
請(qǐng)問老師:哪個(gè)國(guó)稅條文中規(guī)定了:同一個(gè)合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高稅率?還是最低稅率核算?
你好!一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾,預(yù)算稅負(fù)是多少,老師指導(dǎo)一下
個(gè)人工商年手機(jī)掃碼年報(bào),總是出來基本信息高效經(jīng)營(yíng)者不能為空,經(jīng)營(yíng)者已經(jīng)有名字了
老師好,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一定要跟第四季度財(cái)報(bào)一致嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。第四季度財(cái)報(bào)錯(cuò)了,然后年度財(cái)務(wù)報(bào)表改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改,匯算清繳提示要跟第四季度財(cái)報(bào)一致,要不要管呢?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅,這兩個(gè)公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購(gòu)入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補(bǔ)退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
老師,附加怎么做,是計(jì)提后也走營(yíng)業(yè)外還是就不計(jì)提了
你好,增值稅免征了,那附加稅就是免征的 附加稅免征了就直接不用計(jì)提了