你好,可以都先計(jì)提著,后期會(huì)正常交
老師好!每個(gè)月繳的養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)需要計(jì)提嗎?如果計(jì)提,分錄怎么做?我以前沒有計(jì)提,都是按照繳費(fèi)額直接記賬了?,F(xiàn)在出現(xiàn)了這么個(gè)情況,因?yàn)楣緵]錢,有2個(gè)月沒有交保險(xiǎn),這樣的話,不是影響預(yù)交企業(yè)所得稅了嗎,所以,請(qǐng)教一下應(yīng)該怎么處理。
老師,我們有一個(gè)員工,他那個(gè)社保是在八月的時(shí)候從五月份開始給他補(bǔ)繳的,但是5,6,7,3個(gè)月我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)候,工資還是申報(bào)的5000也沒有填寫這個(gè)養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部分,那八月份社保補(bǔ)繳了之后,請(qǐng)問這個(gè)個(gè)人保險(xiǎn)部分要填上去嗎?是一次性把前三個(gè)月的一起填了還是只填八月份的呢
老師請(qǐng)問,去年工資很多沒發(fā),今年才發(fā)的,工資怎么記賬,社保部分也只是掛著,沒消。 社保正???,正常計(jì)提工資 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 扣社保: 借:管理費(fèi)用-五險(xiǎn)社保*** 100 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療 50 貸:銀行 150 扣個(gè)稅公積金:借應(yīng)交稅費(fèi)20 貸銀行20 那假如只發(fā)了幾個(gè)人的工資,還有一部分沒發(fā)怎么做賬?那個(gè)個(gè)稅公積金社保,這個(gè)環(huán)節(jié)怎么回事,怎么做賬方便。
老師,有個(gè)社?;鶖?shù)調(diào)整的問題想了解一下。比如養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計(jì)提的社保,請(qǐng)問這個(gè)基數(shù)調(diào)整僅僅只是個(gè)人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因?yàn)?,單位部分的是單位繳納,個(gè)人承擔(dān)部分都是在發(fā)工資的時(shí)候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個(gè)員工已經(jīng)離職了,當(dāng)時(shí)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)從工資里面扣了,現(xiàn)在說是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
你好,10月份的社保沒交,假如公司只有一個(gè)員工。單位負(fù)擔(dān)社保部分是100,個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分是50。但公司規(guī)定這個(gè)員工的社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分是公司免費(fèi)給他交的。但因?yàn)楣緵]錢,10月份只是申報(bào)了社保,沒交社保。公司規(guī)定扣完五險(xiǎn)后,員工實(shí)收工資5000,員工本月出勤正常。那么在做這個(gè)員工工資表的時(shí)候,計(jì)提金額應(yīng)該是5050,工資表社保那一列還需要填寫50嗎?因?yàn)闆]交社保。謝謝你了
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
現(xiàn)在沒交就先掛著是吧?那個(gè)人承擔(dān)部分也沒有實(shí)際繳納那么多,也是先掛著嗎?
是的,計(jì)提的先掛賬,個(gè)人的前面計(jì)提多了后期少計(jì)提的,這樣就跟實(shí)際的一致