同學(xué)你好,做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的費(fèi)用,要立項(xiàng)的。 通過(guò)你的描述判斷,并不是稅法上規(guī)定的研發(fā)費(fèi)用,實(shí)際上,它屬于產(chǎn)品試作費(fèi)。 因此,計(jì)入管理費(fèi)用 就行,
就是我們之前有筆研發(fā)費(fèi)用的發(fā)票7萬(wàn),但是生產(chǎn)加工原材料這些都沒(méi)發(fā)票,我想直接搞成商貿(mào),個(gè)人去代開(kāi)成產(chǎn)品行不行,但是這樣之前的研發(fā)費(fèi)用又不好入賬
就是我們之前有筆研發(fā)費(fèi)用的發(fā)票7萬(wàn),但是生產(chǎn)加工原材料這些都沒(méi)發(fā)票,我想直接搞成商貿(mào),個(gè)人去代開(kāi)成產(chǎn)品行不行
我們之前有筆研發(fā)費(fèi)用的發(fā)票7萬(wàn),但是生產(chǎn)加工原材料這些都沒(méi)發(fā)票,我想直接搞成商貿(mào),個(gè)人去代開(kāi)成產(chǎn)品行不行
公司制作新樣本,這個(gè)期間哪些費(fèi)用我可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里面?這些后期都是直接轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用~費(fèi)用化支出,是嗎?費(fèi)用化支出加計(jì)扣除比率是50%? 那新版本制作過(guò)程中領(lǐng)用的材料和加工廠制作費(fèi)可以分?jǐn)傄徊糠值窖邪l(fā)費(fèi)用嗎?
去年我們單位有研發(fā)費(fèi)用,但是沒(méi)有入賬。今年做所得稅匯算清繳時(shí),做了所得稅加計(jì)扣除,能退回所得稅。去年的研發(fā)費(fèi)用都是費(fèi)用化,都應(yīng)該轉(zhuǎn)到成本里。請(qǐng)問(wèn)這月需要做什么會(huì)計(jì)處理?去年研發(fā)費(fèi)用賬務(wù)處理應(yīng)該做借:研發(fā)費(fèi)用~費(fèi)用化,貸:原材料.應(yīng)付職工薪酬薪酬,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:生產(chǎn)成本.貸:研發(fā)費(fèi)用
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專(zhuān)利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無(wú)金額,然后合同不涉及專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓?zhuān)皇谴覀內(nèi)ゾ幾吞峤?,申?qǐng)的專(zhuān)利所有權(quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱(chēng),物業(yè)開(kāi)具專(zhuān)票給我們還是舊的單位名稱(chēng),已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1季度的利潤(rùn)總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒(méi)有收入,就有一次開(kāi)了一個(gè)幾塊錢(qián),我的開(kāi)辦費(fèi)很多,這個(gè)不能放在后面做成本嗎
證明公司實(shí)繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和代賬會(huì)計(jì),另外一家代賬公司財(cái)稅咨詢專(zhuān)員,還有一家是食品冷鏈會(huì)計(jì),選擇哪家未來(lái)發(fā)展前景好呢,謝謝
什么意思
意思就是說(shuō), 你家的這種情況,不是 稅法上規(guī)定的加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用。 雖然,買(mǎi)料時(shí),確實(shí)是按照研發(fā)的目的而買(mǎi)的,但是, 實(shí)際上,只有一小部分用于研發(fā), 大部分原材料是用于產(chǎn)品的量產(chǎn)。 因此,在這種情況下, 研發(fā)部門(mén)領(lǐng)用的一小部分原材料,計(jì)入管理費(fèi)用 那些個(gè)用于量產(chǎn)的大部分原材料,就當(dāng)做是正常生產(chǎn)領(lǐng)料對(duì)待,計(jì)入產(chǎn)品的成本中去。