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老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈

2025-07-12 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-12 23:27

您好,那就是有1萬,當(dāng)時付款沒做賬嗎

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快賬用戶9440 追問 2025-07-12 23:34

當(dāng)時是沒付款,計提的費用,款也是今年才付的,

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齊紅老師 解答 2025-07-12 23:36

那這樣的話, 借 預(yù)付賬款? 貸 銀行存款,然后在做費用

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快賬用戶9440 追問 2025-07-13 00:24

不是,主要是2024年的費用應(yīng)該是15000,做賬做成1萬了,差了5000,我也沒有預(yù)付啊

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快賬用戶9440 追問 2025-07-13 00:24

15000的款也是今年才付的

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齊紅老師 解答 2025-07-13 07:50

那等于說是5000沒有做賬,那5000做當(dāng)期的費用,這個也是可以的

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快賬用戶9440 追問 2025-07-13 11:06

去年的匯算清繳是不是不對

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齊紅老師 解答 2025-07-13 12:32

對那個的話是不對的。

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你好,暫估和你發(fā)票的一致,可以。
2021-04-03
同學(xué)你好 這個要用以前年度損益調(diào)整
2022-10-19
你好,你的發(fā)票和你賬上做的金額一致嗎?
2021-02-04
之前的有費用發(fā)票銀行流水嗎?有接發(fā)票和銀行流水補,但沒有就沒法做了。
2020-11-29
您好,借管理費用等,貸其他應(yīng)付款。
2021-04-11
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