同學(xué)你好 要填寫的
九月份社?;鶖?shù)調(diào)整,我們補(bǔ)繳了一到八月社保個(gè)人部分的差額,那么在個(gè)稅系統(tǒng)里的表格后面的扣除社保費(fèi)用,那個(gè)數(shù)值我是填調(diào)整后的社保費(fèi)用嗎,還需要加上補(bǔ)繳一到八月社保差額的數(shù)嗎
老師請問一下,我現(xiàn)在報(bào)1月份的個(gè)稅,1月一個(gè)員工離職了,但是2月份已經(jīng)給他交了社保,現(xiàn)在發(fā)一月份的工資,已經(jīng)把1月份社保的個(gè)人部分和2月的公司部分、個(gè)人部分全扣出來了,那么申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候社保部分應(yīng)該怎么填呢?填哪個(gè)數(shù)據(jù)?
這個(gè)月七月份做工資,八月份一次性扣了兩個(gè)月的社保,那我報(bào)個(gè)稅工資薪金所得的時(shí)候,這個(gè)員工七月份還需要報(bào)工資薪金所得還要剪去養(yǎng)老和醫(yī)療部分?七月份是八月份一起扣的
這個(gè)月七月份做工資,八月份一次性扣了兩個(gè)月的社保,那我報(bào)個(gè)稅工資薪金所得的時(shí)候,這個(gè)員工七月份還需要報(bào)工資薪金所得還要剪去養(yǎng)老和醫(yī)療部分?七月份是八月份一起扣的
老師,我們有一個(gè)員工,他那個(gè)社保是在八月的時(shí)候從五月份開始給他補(bǔ)繳的,但是5,6,7,3個(gè)月我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)候,工資還是申報(bào)的5000也沒有填寫這個(gè)養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部分,那八月份社保補(bǔ)繳了之后,請問這個(gè)個(gè)人保險(xiǎn)部分要填上去嗎?是一次性把前三個(gè)月的一起填了還是只填八月份的呢
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
是一次性把前三個(gè)月的一起填了嗎
對的 填寫一個(gè)月的
就是說只填八月份這一個(gè)月的個(gè)人保險(xiǎn)部分
對的 只能填寫一個(gè)月的