分兩種情況: 取得普票或小規(guī)模納稅人取得專票: 借:原材料 20 萬(wàn) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 20 萬(wàn) 一般納稅人取得專票(按 13% 稅率拆分): 借:原材料 17.7 萬(wàn)(約)、應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2.3 萬(wàn)(約) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 20 萬(wàn)
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 提供建筑安裝服務(wù) 10月我們買材料 對(duì)公轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)左右 發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)收到 我先按付款回單做賬了 準(zhǔn)備發(fā)票到了放進(jìn)憑證就行 結(jié)果對(duì)方一直拖著沒(méi)開(kāi)票 現(xiàn)在說(shuō)要下個(gè)月開(kāi) 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢? 是等發(fā)票到了放進(jìn)今年憑證?還是今年的賬需要重新怎么做?
裝飾工程公司,本月開(kāi)了發(fā)票一百萬(wàn),也收到了一百萬(wàn)工程款,再開(kāi)始施工,分錄怎么寫呢?第一次接觸工程類的,謝謝老師。 購(gòu)買材料,借原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用材料,借工程施工合同成本,貸原材料 發(fā)生費(fèi)用時(shí),借工程施工期間費(fèi)用,貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢?這個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 2,因?yàn)檫€沒(méi)有竣工,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),發(fā)生的收入和費(fèi)用要申報(bào)嗎?還是等竣工才申報(bào)的?
老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)實(shí)務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項(xiàng)業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進(jìn)水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營(yíng)業(yè)務(wù),我公司不存在庫(kù)存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運(yùn)單施工單位。2021年4-5月31日,購(gòu)進(jìn)水泥,價(jià)款600萬(wàn)元,已收到發(fā)票450萬(wàn)元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬(wàn)元,票已開(kāi)。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購(gòu)進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬(wàn) 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 58.5萬(wàn) 貸:銀行存款 508.5萬(wàn)。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬(wàn),借:銀行存款 226萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng) 26萬(wàn) ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來(lái)開(kāi)票部分,購(gòu)進(jìn)的也沒(méi)有入賬,銷售出去的也沒(méi)有入賬,請(qǐng)問(wèn):針對(duì)此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
老師,我是代賬公司的,一個(gè)建材加工銷售的公司,一般納稅人,今年8月開(kāi)辦,新公司,主要是商砼和水穩(wěn),有直接進(jìn)貨直接銷售的,也有自己加工,進(jìn)料石子,水泥,石粉等,加工的我有分配材料和人工費(fèi)到庫(kù)存商品入庫(kù),沒(méi)講有加工費(fèi),他們12月突然開(kāi)了四五十萬(wàn)加工費(fèi)發(fā)票來(lái),這些加工費(fèi)發(fā)票怎么處理好呢,還是專票,怎么做賬呢
老師,我們掛靠別人做一個(gè)環(huán)保工程項(xiàng)目:428萬(wàn)中標(biāo)價(jià),掛靠公司要求至少開(kāi)92%的成本票,我第一次做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì):1.材料款要提供70%包括了管子,水泥砂石,水泥砂石這些是不是很少能取得專票?2.人工費(fèi)要提供30%:人工費(fèi)讓勞務(wù)公司弄,那勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是不是也基本沒(méi)有專票?3.那我這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)這塊怎么籌劃呢
老師,公司的固定資產(chǎn),開(kāi)了一張報(bào)廢汽車的銷售普票怎么做賬
老師好,我想問(wèn)一下,我們公司是合伙企業(yè),二季度在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),每個(gè)月投資者減除費(fèi)用5000帶不出來(lái),問(wèn)過(guò)后,他在其他地方發(fā)工資已經(jīng)享受了,所以不能重復(fù)享受,如果我們這邊想享受這個(gè)政策有辦法嗎,是他那邊下個(gè)月不扣5000,我們才可以享受嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金都是管理費(fèi)用-辭退福利出嗎
老師,公司開(kāi)報(bào)廢汽車普票怎么做賬
老師,人工成本我應(yīng)該怎么核算,以下方式可以嗎?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表體現(xiàn)出訂單數(shù)和完成數(shù),具體人數(shù)和正班工時(shí)和加班工時(shí),所以我按工時(shí)算的,還是按工資表一條的生產(chǎn)線員工工資總額去算?請(qǐng)老師指教,我是制造業(yè) A訂單數(shù)量是5000,投入數(shù)2476,產(chǎn)出出2460,不良品16個(gè),正班工時(shí)是190個(gè)小時(shí),加班工時(shí)是93個(gè)小時(shí),我是拿基本工資小時(shí)9.72元*190個(gè)小時(shí)=1846.8元,平時(shí)加班工資14.57元*93=1355.01元,人工成本是=3201.81元嗎(不包含全勤獎(jiǎng)和年資獎(jiǎng)和績(jī)效和社保)
老師,個(gè)體戶去年七月份申報(bào)的個(gè)稅和增值稅不一致,怎么更正?
公司有其他應(yīng)收款,但都是沒(méi)有發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理
公司付了幾筆交通費(fèi)報(bào)銷款,其中一筆因卡號(hào)填錯(cuò)網(wǎng)銀自動(dòng)退回了,我把這幾筆加總做一筆賬里可以嗎,摘要寫支付交通費(fèi)報(bào)銷,付出去1000,退回200,直接借管理費(fèi)用800 貸銀行存款800
有沒(méi)有規(guī)定時(shí)間呢。比如從注冊(cè)公司到稅務(wù)報(bào)道的時(shí)間有沒(méi)有規(guī)定呢
老師,房產(chǎn)稅按季度申報(bào),是不是每次都是房產(chǎn)原值除以4,再乘以70%×1.2%
我們是小微企業(yè)取得普票??
小微的1%繳納?
那就做第一個(gè)分錄哦 借原材料 貸銀行存款
+:原材料198019.8 ? ?應(yīng)交增值稅 1980.2 -:銀行存款 200000
稅金也入原材料嗎
不對(duì) 這個(gè)是一般納稅人的分錄哦 你是小規(guī)模 不是嗎
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做憑證呢 金額多少呢?
對(duì)? 小規(guī)模的怎么做憑證最后結(jié)轉(zhuǎn)成本呢入呢
小微企業(yè)是不是材料和稅都算成本里呢 是不是購(gòu)買時(shí)稅金不用單獨(dú)列出來(lái)
小規(guī)模你們是生產(chǎn)企業(yè)嗎
工程施工 購(gòu)買的材料
借工程施工-直接材料 貸原材料
借:原材料20 貸:銀行存款 20 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:營(yíng)業(yè)成本20 ? ? ? ? ? ? ?貸:原材料20 這樣可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)也可以哦